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請(qǐng)問(wèn)老師2月份有張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅已勾選認(rèn)證抵扣,但發(fā)現(xiàn)此發(fā)票在3月6號(hào)被紅沖了,請(qǐng)問(wèn)3月賬務(wù)及稅務(wù)應(yīng)該怎么處理?

2024-04-10 19:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-10 19:20

您好,賬務(wù):借:管理費(fèi)用或原材料等 (負(fù))貸:應(yīng)付(負(fù)) 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出(正) 增值稅申報(bào),附表二 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 第20行 填寫申報(bào)

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您好,賬務(wù):借:管理費(fèi)用或原材料等 (負(fù))貸:應(yīng)付(負(fù)) 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出(正) 增值稅申報(bào),附表二 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 第20行 填寫申報(bào)
2024-04-10
購(gòu)方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票) 先由購(gòu)方開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號(hào)后,把信息表編號(hào)給銷方,再由銷方開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開(kāi)具流程如下: 購(gòu)方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開(kāi)票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開(kāi)】 四. 選擇【購(gòu)方申請(qǐng)】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購(gòu)方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒(méi)有通過(guò)需要選擇“未抵扣”。 六. 點(diǎn)擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值 八. 點(diǎn)擊右上角【打印】; 九. 點(diǎn)擊【不打印】; 十. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】; 十一. 點(diǎn)擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼,請(qǐng)抄寫信息表編號(hào)或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開(kāi)票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開(kāi)】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開(kāi)】; 四. 點(diǎn)擊上方的【紅字】; 五. 選擇【直接開(kāi)具】; 六. 輸入信息表編號(hào),然后點(diǎn)擊【下一步】; 七.輸入對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼,然后點(diǎn)擊【下一步】; 八.核對(duì)發(fā)票內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值; 九.最后點(diǎn)擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。 然后重新開(kāi)
2023-06-22
同學(xué),你好 等到紅字發(fā)票收到了,再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2023-04-29
親,如果是出口退稅類勾選-用途確認(rèn),本身不需要填報(bào)增值稅申報(bào)表,直接用于出口退稅即可。 但是,為什么你報(bào)表的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是有數(shù)據(jù)的呢?
2024-05-10
你好 這個(gè)沒(méi)關(guān)系的哈 你直接勾選就可以的哈 不需要做什么賬務(wù)處理的 可以直接抵扣了的
2024-04-08
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