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老師,我現(xiàn)在做的賬是從3月份開始,那之前的財(cái)務(wù)斷斷續(xù)續(xù),他們只做應(yīng)收應(yīng)付。那我3月份開始建賬,我期出數(shù)就取零了,那是不是我這樣做出來的效果報(bào)表就不準(zhǔn)了?

2025-05-11 09:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-11 09:52

你好,是的,這樣確實(shí)不準(zhǔn)

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你好 最好是和他們要一份期末余額表 要是很多科目 您沒有明細(xì)科目
2021-06-02
您好!不行。要有4月的數(shù)據(jù),5月接著做
2022-06-22
那你直接從三月份重新建賬就可以了,根據(jù)他現(xiàn)在實(shí)際有的數(shù)據(jù)進(jìn)行建賬。
2021-03-30
同學(xué)你好,你可以把應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款余額表(放到末級科目)導(dǎo)出來看一下,是不是資產(chǎn)負(fù)債表上的取數(shù),是不是按相抵后的金額列報(bào)的。
2020-08-17
你好 不對 10月發(fā)的工資是11月申報(bào)??
2020-11-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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