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老師,上個(gè)月供應(yīng)商開了發(fā)票,6月份已經(jīng)勾選認(rèn)證抵扣了5月份的進(jìn)項(xiàng)稅額。6月份在做5月份賬務(wù)處理時(shí)候發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了,但是增值稅已經(jīng)抵扣了。 請(qǐng)問在發(fā)票紅沖、重開以及賬務(wù)處理、勾選認(rèn)證各環(huán)節(jié)要怎么做呢?

2023-06-22 13:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-22 13:21

購(gòu)方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票) 先由購(gòu)方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號(hào)后,把信息表編號(hào)給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購(gòu)方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四. 選擇【購(gòu)方申請(qǐng)】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購(gòu)方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點(diǎn)擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值 八. 點(diǎn)擊右上角【打印】; 九. 點(diǎn)擊【不打印】; 十. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】; 十一. 點(diǎn)擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼,請(qǐng)抄寫信息表編號(hào)或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】; 四. 點(diǎn)擊上方的【紅字】; 五. 選擇【直接開具】; 六. 輸入信息表編號(hào),然后點(diǎn)擊【下一步】; 七.輸入對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼,然后點(diǎn)擊【下一步】; 八.核對(duì)發(fā)票內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值; 九.最后點(diǎn)擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。 然后重新開

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齊紅老師 解答 2023-06-22 13:21

買方進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出銷售,方紅沖收入,再重新做。

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快賬用戶5296 追問 2023-06-22 13:33

那紅字發(fā)票開出和重新開藍(lán)字發(fā)票的那個(gè)月,下個(gè)月要勾選認(rèn)證的時(shí)候,這兩張發(fā)票要如何處理,都要勾選嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-22 13:35

負(fù)數(shù)的不勾選,你只需要勾選正確的就行,負(fù)數(shù)的你在附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出20行里面填寫

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快賬用戶5296 追問 2023-06-22 13:35

對(duì)方開的是紙質(zhì)專票,我能在電子稅務(wù)局上面申請(qǐng)紅字信息表嗎,我剛看了下沒有“已抵扣”這個(gè)可以勾選。

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齊紅老師 解答 2023-06-22 13:36

可以的 沒有的不選擇的

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快賬用戶5296 追問 2023-06-22 13:46

好的,清楚了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-06-22 13:50

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶5296 追問 2023-06-22 13:55

老師,還有個(gè)問題,那我5月份賬務(wù)處理要怎么做呢,按照正確的入賬并且計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?還是5月份只能暫估?

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齊紅老師 解答 2023-06-22 14:07

對(duì)的,是的,正常抵扣就行

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購(gòu)方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票) 先由購(gòu)方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號(hào)后,把信息表編號(hào)給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購(gòu)方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四. 選擇【購(gòu)方申請(qǐng)】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購(gòu)方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點(diǎn)擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值 八. 點(diǎn)擊右上角【打印】; 九. 點(diǎn)擊【不打印】; 十. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】; 十一. 點(diǎn)擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼,請(qǐng)抄寫信息表編號(hào)或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】; 四. 點(diǎn)擊上方的【紅字】; 五. 選擇【直接開具】; 六. 輸入信息表編號(hào),然后點(diǎn)擊【下一步】; 七.輸入對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼,然后點(diǎn)擊【下一步】; 八.核對(duì)發(fā)票內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值; 九.最后點(diǎn)擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。 然后重新開
2023-06-22
您這個(gè)這不是已經(jīng)做賬嗎?
2021-10-23
您好,賬務(wù):借:管理費(fèi)用或原材料等 (負(fù))貸:應(yīng)付(負(fù)) 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出(正) 增值稅申報(bào),附表二 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 第20行 填寫申報(bào)
2024-04-10
你好,您入庫的時(shí)候怎么做賬的?麻煩發(fā)給我看一下。
2024-07-15
四月份以后,然后五月份進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出申報(bào)的時(shí)候填寫附表二20行,然后六月份重新開的嗎?
2024-06-19
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