你好 這個(gè)沒(méi)關(guān)系的哈 你直接勾選就可以的哈 不需要做什么賬務(wù)處理的 可以直接抵扣了的
12月開(kāi)成本票開(kāi)多了70080元,這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅在1月份已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在1月份這張發(fā)票要開(kāi)紅字發(fā)票過(guò)來(lái),那現(xiàn)在12月份如果我把這張發(fā)票的憑證刪除的話,但是進(jìn)項(xiàng)稅又抵扣了,現(xiàn)在怎么處理合適呢?老師
老師,我22年入賬了12月的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這張發(fā)票當(dāng)時(shí)認(rèn)證為退稅認(rèn)證,1月發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票有誤,1月份我給對(duì)方開(kāi)紅字信息表的時(shí)候應(yīng)該是已抵扣,還是未抵扣???
老師,上個(gè)月(2月份)有兩張綠色抵扣聯(lián)我沒(méi)有認(rèn)證,當(dāng)時(shí)做的是,借:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,3月份我把它認(rèn)證抵扣了,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬務(wù)處理呢?
老師您好,我1月份收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒(méi)有認(rèn)證抵扣。收到發(fā)票做進(jìn)待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)里,1月份的進(jìn)項(xiàng)還要轉(zhuǎn)出嗎?到2月份認(rèn)證抵扣了該發(fā)票,申報(bào)1月增值稅,請(qǐng)問(wèn)認(rèn)證抵扣發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄寫(xiě)在那個(gè)月?
老師,我們1月份有幾張發(fā)票被前會(huì)計(jì)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額里了,但這幾張發(fā)票實(shí)際1月未認(rèn)證抵扣,2月才抵扣認(rèn)證,我現(xiàn)在在做2月的賬務(wù),我該怎么處理?
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長(zhǎng)率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無(wú)償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒(méi)有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問(wèn)本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營(yíng)業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,稅務(wù)局說(shuō)看不來(lái)我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫(xiě) 只在營(yíng)業(yè)外收入 填寫(xiě)了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們?cè)趺锤?/p>
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說(shuō)是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過(guò)500萬(wàn)銷售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開(kāi)出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來(lái)砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
2月不需要做什么分錄嗎?2月才抵扣認(rèn)證啊。
還有就是我當(dāng)月開(kāi)的發(fā)票我當(dāng)月不認(rèn)證的話我是否可以計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目里?
你好? ?這個(gè)情況可以計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目里的哈
1月未認(rèn)證抵扣計(jì)入了進(jìn)項(xiàng)稅里面,我2月抵扣了不需要做特別的賬務(wù)處理是嗎
你好 不需要的哈 直接抵扣就可以的
加油,等你的好評(píng)哦