你好 可以 之前調(diào)增了嗎 營業(yè)期還是籌建期 因?yàn)榛I建期所有的費(fèi)用不允許抵扣所得稅的,只能等著營業(yè)期抵扣
老師,我之前在學(xué)堂聽實(shí)操課中記得一個老師說過,企業(yè)籌建期時的業(yè)務(wù)招待費(fèi),一般是按發(fā)生的60%,和銷售收入的5‰孰低在進(jìn)行匯算清繳時進(jìn)行調(diào)整,她說籌建期沒收入,因而要把籌建期的業(yè)務(wù)招待費(fèi)全部調(diào)增,我剛聽了稅務(wù)師稅二里面老師是說按發(fā)生額的60%扣除,有點(diǎn)困惑了
老師,我公司是2021年3月成立的公司,這一整年都沒收入,發(fā)生了70000元業(yè)務(wù)招待費(fèi),那么匯算清繳的時候,可以做為籌建期按發(fā)生額60 %扣除嗎?
老師您好,請教一下,公司剛成立屬于籌建期,餐費(fèi)我這邊計入到招待費(fèi),但是23年沒有營業(yè)收入,匯算清繳可以按照發(fā)生額60%稅前扣除嗎
請問籌建期全年無收入,業(yè)務(wù)招待費(fèi)還可以按照60%扣除嗎?填在匯算清繳表的哪一行?
老師您好 請教一下 企業(yè)所得稅匯算清繳A105000表第30行 其他欄次是除了可以填寫視同銷售的營業(yè)收入與成本的差額 、05-30未取得發(fā)票的業(yè)務(wù)外 還可以做哪些調(diào)整內(nèi)容 我們現(xiàn)在是籌建期 業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以按照實(shí)際發(fā)生額的60%據(jù)實(shí)扣除 因?yàn)闆]有營業(yè)收入 系統(tǒng)一直過不去 A105000表15欄次全額調(diào)增才能過 在30欄次我們可以再做調(diào)減60% 處理嗎
小微企業(yè)已知欠增值稅28834.9元,企業(yè)所得稅9409.74元,怎么反推營業(yè)額和利潤?
包月的安月算工資,工資5000一個月,只上了22天班要收多少錢?
企業(yè)在商業(yè)活動中必須遵守的商業(yè)倫理核心域可分為那幾個方面
老師 對方開給我們服務(wù)費(fèi)專用發(fā)票3350 我們給對方打服務(wù)費(fèi)3015 因?yàn)槭菍S冒l(fā)票3350-3015=335為客戶多開的服務(wù)費(fèi),第三個是是做賬的明細(xì) 老師 請幫忙檢查一下 應(yīng)該如何做分錄正確 麻煩幫忙出個分錄 謝謝
老師,三個月不含稅收入29萬,沒有成本票,賣茶葉的,按照收入成本配比原則,應(yīng)該暫估多少成本,目前,成本率多少
我公司一般納稅人,生產(chǎn)食用油,本月無償贈送客戶樣品油,庫存商品金額20萬元,市場銷售30萬元,1.贈送要交企業(yè)所得稅嗎?2.這筆業(yè)務(wù)涉及匯算清繳各報表怎樣填寫?
@董孝彬老師,麻煩問一下匯算清繳我補(bǔ)繳了一部分所得稅,小企業(yè)會計準(zhǔn)則下,調(diào)表不調(diào)賬,那這筆補(bǔ)繳所得稅費(fèi)用會影響今年的利潤,老板不想這樣,我該怎樣做
房開企業(yè)綠色建筑檢測費(fèi)會計分錄
請問老師,一般納稅人服裝加工費(fèi),開票的商品和服務(wù)稅收代碼選哪一個合規(guī)?我找的有104020122 104020199 2010500這幾個對嗎?
老師,投資款,增加注資做實(shí)收資本,對不