您好,增值稅減免稅明細(xì)表里面填寫不含稅收入*2%的減免金額

老師請問在納稅申報(bào)滴時(shí)候,小規(guī)模納稅人沒達(dá)到起征點(diǎn),免稅銷售額,未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額11項(xiàng)數(shù)字怎么填寫不上呢?需要填寫附表嗎?這個(gè)一個(gè)季度開票含稅額才一萬怎么填這個(gè)表免增值稅
老師好,1.請問小規(guī)模企業(yè),季報(bào)時(shí)填寫財(cái)務(wù)報(bào)表中利潤表的本月金額是填寫本月的金額還是本季度的金額?如果是一般人呢?因?yàn)楸驹陆痤~一填上就會(huì)自動(dòng)加總到累計(jì)金額里(應(yīng)該加總的是季度金額就對了)所以每次我都手動(dòng)改累計(jì)金額。2.小規(guī)模增值稅季度45不含稅是免增值稅的,請問在申報(bào)利潤表時(shí),營業(yè)外收入時(shí)填寫金額按不含稅收入3%稅率的,還是按1%稅率,(申報(bào)增值稅時(shí)免稅額是按照3%填寫的,做賬時(shí)按1%計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)的?。?/p>
小規(guī)模納稅人增值稅3%減免按1%繳納,季度為未超過30萬,我將收入填寫到未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額,但是免稅額是按照3%計(jì)算的,票面是1%,和票面稅率不符,請問怎么申報(bào)增值稅?
老師好,我們是一家小規(guī)模納稅人,但是因?yàn)榭蛻粜枰獙F蔽覀兙驮诰W(wǎng)上申請的代開增值稅專用發(fā)票。那后面填寫增值稅報(bào)表的話,是不是代開的部分就要寫在第一欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額”這里?開普票免稅的部分寫在“免稅銷售額”里?然后普票免稅具體免稅額就按照不含稅收入*3%的金額寫在“本期免稅額”里面?
老師,我想問下就是1月開具普票發(fā)票是按3%開具的(當(dāng)時(shí)政策未下發(fā)時(shí)開具)2-3月按1%開具普通發(fā)票,1-3月發(fā)票上所列的不含稅銷售額為129w,含稅發(fā)票金額為130w,在填小規(guī)模增值稅及附加稅申報(bào)表時(shí)應(yīng)在哪個(gè)項(xiàng)目列表填寫,填寫金額是按照發(fā)票所示的不含稅銷售額129w填寫,還是按照:不含稅的銷售額126=130/(1+3%)填寫?
老師小規(guī)模季度普票未超過30萬,增值稅申報(bào)表只顯示本期應(yīng)納稅額是百分之三的稅額,沒顯示百分之一的稅額
公司購買的健身器材,怎么記賬呀?金額在6000元
公司的實(shí)收資本超過了注冊資金,可以掛著賬后面有需要再增資嗎?
老師,我們進(jìn)貨的時(shí)候廠家給我們有活動(dòng),比如買20送5,一個(gè)進(jìn)價(jià)是200,那我入進(jìn)價(jià)的時(shí)候是光這20個(gè)入進(jìn)價(jià)200,那5個(gè)不入,還是按20*20=400,然后400/25=16,按16去入進(jìn)價(jià),25個(gè)全部都入,怎樣弄是比較合適的啊?
老師,我們這個(gè)公司是一家賣樂器配件的,像這個(gè)打印機(jī),音響,硬盤啥的給它怎么做分錄啊
老師,外賬會(huì)計(jì)怎么做賬。是不是只要是公戶的賬都需要做。那流水和發(fā)票是不是得一致才可以
有限公司辦理營業(yè)執(zhí)照時(shí),注冊資本的金額有最低多少的要求嗎?還是說默認(rèn)的有金額,如果辦理減資需要準(zhǔn)備哪些資料,一次性能減少金額要沒有要求
老師,普票銷方銀行賬戶哪里添加?
老師,您好,老板總以你是小白進(jìn)來的,你在我這里學(xué)到了東西為由不加工資怎么辦?
老師我想問下正常是一個(gè)月做一次賬嗎

