預(yù)提費(fèi)用通常代表企業(yè)按規(guī)定預(yù)先提取但尚未實(shí)際支付的各項(xiàng)費(fèi)用。這些費(fèi)用在性質(zhì)上屬于應(yīng)付暫收款項(xiàng),與“其他應(yīng)付款”科目的核算內(nèi)容相符。 在中國(guó)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,原屬于預(yù)提費(fèi)用的業(yè)務(wù)現(xiàn)應(yīng)計(jì)入“其他應(yīng)付款”科目。因此,將預(yù)提費(fèi)用余額轉(zhuǎn)移至該科目符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定。
老師您好,預(yù)充值的油卡計(jì)入預(yù)付賬款的話,實(shí)際使用的時(shí)候怎么做到費(fèi)用里?如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度沒(méi)有預(yù)付賬款這個(gè)科目的話應(yīng)該做到哪個(gè)科目里
我在2021年10月的時(shí)候預(yù)付了6個(gè)月的房租,當(dāng)時(shí)做賬是借:管理費(fèi)用 房租 3100 應(yīng)付賬款 房租 15500 貸:銀行存款 后面我是不是要每個(gè)月做賬 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 房租 但是10月份做了之后,后面沒(méi)有再做這個(gè)房租的賬,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦,而且公司租的是個(gè)人的房子,沒(méi)有發(fā)票
老師,酒店剛開始的時(shí)候老板租的房子應(yīng)該是10年1500,當(dāng)時(shí)應(yīng)該是沒(méi)有票據(jù),沒(méi)有做賬,后期老會(huì)計(jì)把這個(gè)費(fèi)用做的預(yù)提費(fèi)用每年都提,這會(huì)軟件記賬沒(méi)有預(yù)提費(fèi)用這個(gè)科目,我應(yīng)該把余額放到哪個(gè)里面?
老師,你好,我們有個(gè)小規(guī)模企業(yè),2023年預(yù)提費(fèi)用有個(gè)10萬(wàn),當(dāng)年利潤(rùn)是個(gè)負(fù)數(shù),當(dāng)年有預(yù)繳所得稅。到第二年所得稅匯算清繳時(shí)我們還是沒(méi)有沖掉這個(gè)預(yù)提費(fèi)用,然后匯算清繳補(bǔ)交了所得稅。我想問(wèn)下,我們公司23年匯算清繳時(shí)調(diào)增了費(fèi)用補(bǔ)繳了所得稅,我這個(gè)預(yù)提費(fèi)用怎么辦?怎么把它沖掉?不然他一直在我的賬里有余額,麻煩老師幫我分析一下該怎么做,謝謝老師
老師獎(jiǎng)金我按一次性綜合所得算的個(gè)稅,工資10萬(wàn),獎(jiǎng)金2萬(wàn) 12萬(wàn)一6萬(wàn) 其余60000*0.1-2520=3480 對(duì)嗎
老師您好,我8月購(gòu)進(jìn)A產(chǎn)品并在8月出口泰國(guó),8月也勾選出口退稅認(rèn)證,那么8月怎么做購(gòu)進(jìn)貨物及出口分錄
老師:醫(yī)院門診收據(jù)可以當(dāng)正規(guī)發(fā)票入賬嗎?
老板自己報(bào)銷,只有一個(gè)會(huì)計(jì),費(fèi)用報(bào)銷單里誰(shuí)簽字呢?
老師請(qǐng)問(wèn)公司25年招了個(gè)殘疾人要享受殘保金優(yōu)惠,需要在25年備案還是26年備案呢?這個(gè)人員是8月入職的,8月社保9月補(bǔ)交做數(shù)嗎?還有8月入職應(yīng)該怎么算這個(gè)全年殘疾人人數(shù)呢?
老師,實(shí)際是用于員工福利,報(bào)稅做視同銷售,然后進(jìn)項(xiàng)稅額還要在轉(zhuǎn)出來(lái)嗎?
老師,現(xiàn)在物流公司大車取得的紙質(zhì)過(guò)路費(fèi)發(fā)票還能抵扣嗎?如果能的話申報(bào)表在哪里手動(dòng)填寫?
老師好,請(qǐng)問(wèn)2024年的殘疾人就業(yè)保障金在2024年沒(méi)有計(jì)提,現(xiàn)在申報(bào)繳納了可以直接入管理費(fèi)用嗎
財(cái)務(wù)報(bào)表怎么分析是否存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師對(duì)同一個(gè)單位應(yīng)收和預(yù)收,應(yīng)付和預(yù)付盡量用一個(gè)科目比較好是嗎,應(yīng)收和應(yīng)付絕對(duì)不能對(duì)沖是嗎
哦哦,知道啦
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
老會(huì)計(jì)告訴我要放到負(fù)債類科目,長(zhǎng)期應(yīng)付款,可以嗎
同學(xué)你好 這個(gè)也是可以的
老師,哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)高呢?
這兩個(gè)都一樣的哦
老師,未分配利潤(rùn)在借方盈利,在貸方虧損?
不是的 你說(shuō)反了哦 借方虧損
老師,資產(chǎn)負(fù)債表不平,左右查一分錢怎么辦
資產(chǎn)負(fù)債表相差一分錢的處理方法是必須查找到出錯(cuò)的原因,然后進(jìn)行改正:資產(chǎn)負(fù)債表是根據(jù)總賬會(huì)計(jì)科目的月末余額直接填列的
我直接在現(xiàn)金加了1分錢,行不行
咋找出錯(cuò)的原因?從哪入手?
同學(xué)你好 這個(gè)可以的 現(xiàn)金加一分