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老師,酒店剛開始的時(shí)候老板租的房子應(yīng)該是10年1500,當(dāng)時(shí)應(yīng)該是沒(méi)有票據(jù),沒(méi)有做賬,后期老會(huì)計(jì)把這個(gè)費(fèi)用做的預(yù)提費(fèi)用每年都提,這會(huì)軟件記賬沒(méi)有預(yù)提費(fèi)用這個(gè)科目,我應(yīng)該把余額放到哪個(gè)里面?

2024-04-08 10:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-08 10:14

預(yù)提費(fèi)用通常代表企業(yè)按規(guī)定預(yù)先提取但尚未實(shí)際支付的各項(xiàng)費(fèi)用。這些費(fèi)用在性質(zhì)上屬于應(yīng)付暫收款項(xiàng),與“其他應(yīng)付款”科目的核算內(nèi)容相符。 在中國(guó)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,原屬于預(yù)提費(fèi)用的業(yè)務(wù)現(xiàn)應(yīng)計(jì)入“其他應(yīng)付款”科目。因此,將預(yù)提費(fèi)用余額轉(zhuǎn)移至該科目符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定。

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快賬用戶3582 追問(wèn) 2024-04-08 10:15

哦哦,知道啦

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齊紅老師 解答 2024-04-08 10:18

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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快賬用戶3582 追問(wèn) 2024-04-08 10:21

老會(huì)計(jì)告訴我要放到負(fù)債類科目,長(zhǎng)期應(yīng)付款,可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-08 10:22

同學(xué)你好 這個(gè)也是可以的

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快賬用戶3582 追問(wèn) 2024-04-08 10:25

老師,哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)高呢?

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齊紅老師 解答 2024-04-08 10:27

這兩個(gè)都一樣的哦

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快賬用戶3582 追問(wèn) 2024-04-08 10:30

老師,未分配利潤(rùn)在借方盈利,在貸方虧損?

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齊紅老師 解答 2024-04-08 10:33

不是的 你說(shuō)反了哦 借方虧損

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快賬用戶3582 追問(wèn) 2024-04-08 11:02

老師,資產(chǎn)負(fù)債表不平,左右查一分錢怎么辦

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齊紅老師 解答 2024-04-08 11:07

資產(chǎn)負(fù)債表相差一分錢的處理方法是必須查找到出錯(cuò)的原因,然后進(jìn)行改正:資產(chǎn)負(fù)債表是根據(jù)總賬會(huì)計(jì)科目的月末余額直接填列的

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快賬用戶3582 追問(wèn) 2024-04-08 11:10

我直接在現(xiàn)金加了1分錢,行不行

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快賬用戶3582 追問(wèn) 2024-04-08 11:10

咋找出錯(cuò)的原因?從哪入手?

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齊紅老師 解答 2024-04-08 11:15

同學(xué)你好 這個(gè)可以的 現(xiàn)金加一分

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預(yù)提費(fèi)用通常代表企業(yè)按規(guī)定預(yù)先提取但尚未實(shí)際支付的各項(xiàng)費(fèi)用。這些費(fèi)用在性質(zhì)上屬于應(yīng)付暫收款項(xiàng),與“其他應(yīng)付款”科目的核算內(nèi)容相符。 在中國(guó)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,原屬于預(yù)提費(fèi)用的業(yè)務(wù)現(xiàn)應(yīng)計(jì)入“其他應(yīng)付款”科目。因此,將預(yù)提費(fèi)用余額轉(zhuǎn)移至該科目符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定。
2024-04-08
你好,根據(jù)你的描述,建議把這個(gè)科目合并到固定資產(chǎn)里面
2021-01-21
你好; 是的。 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 房租 后面按月就這樣走分錄的。 對(duì)的; 沒(méi)有發(fā)票就記得匯算調(diào)整處理的
2022-04-15
你好!按剩余的年限攤銷就可以的
2021-04-12
一、不想用預(yù)付賬款核算的,可以用應(yīng)付賬款科目替代核算。 二、需要發(fā)票做到費(fèi)用中。
2021-01-18
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