現(xiàn)在物流公司大車取得的紙質(zhì)過路費發(fā)票,不能抵扣
老師您好,我們是新成立的公司,還沒招人。因為需要報稅了,想請教關(guān)于現(xiàn)在做零申報的幾個問題。一,年前存在以下幾個行為:①交了裝修款,當時銀行賬戶還沒申請,交的現(xiàn)金,有收據(jù),后期可轉(zhuǎn)發(fā)票(現(xiàn)在還沒轉(zhuǎn))。②股東換人,在稅務(wù)局交了印花稅。③法人轉(zhuǎn)進部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續(xù)費。以上是否都需要體現(xiàn)在財報中呢?我目前的處理是:資產(chǎn)負債表中填入了實收資本和未分配利潤(手續(xù)費),并把相減的數(shù)額填入了貨幣資金。利潤表里填入了管理費用(手續(xù)費)?,F(xiàn)金流量表為0。實在是不太懂,請老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進行零申報之類的行為?三,個稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫進去呢?(還不清楚他們是否要發(fā)工資)如果要寫的話,是否要先詢問他們有沒有在別的單位交個稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫他們了?萬一如果股東都有別的地方交,沒人可采集信息了怎么處理呢
數(shù)電發(fā)票不需要抄稅清卡了,那開票信息怎么上傳到稅務(wù)局呢?有抵扣在國家稅務(wù)局系統(tǒng)里勾選抵扣發(fā)票是不,然后如果是個體戶報稅的話,報表是自動生成不用去填數(shù)據(jù)是不?如果是公司的話所有數(shù)據(jù)還是需要自己去填跟以前紙質(zhì)發(fā)票一樣是不?老師可以按到順序回答詳細點嗎?謝謝!
老師,公司2023年有一套生產(chǎn)線,所有與之相關(guān)的費用就記在制造費用,每月末轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本了。但現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說公司沒有生產(chǎn)資質(zhì),說這是試驗線不是生產(chǎn)線,所以之前制造費用生產(chǎn)成本就屬于研發(fā)費用了,1、現(xiàn)在應(yīng)該把去年的生產(chǎn)成本大概200萬調(diào)到研發(fā)費用嗎?如果調(diào)怎么寫分錄?。? 2、 23年的匯算清繳報表需要更正嗎?如果需要,這200萬是寫在哪個附表的哪個欄次?還能算研發(fā)費用加計扣除嗎?
老師們,新成立的小規(guī)模物流企業(yè),今年1季度2月份才開始有業(yè)務(wù),找第三方平臺委托的司機個人做實際的運輸服務(wù),上個季度只有一單運輸服務(wù)并且給客戶開具了發(fā)票,但小規(guī)模物流公司給司機支付的成本還沒有要發(fā)票,如果給司機的委托服務(wù)費不超過500元,能否寫個收據(jù)寫明用途,時間,大小寫金額能否當公司的成本稅前抵扣?因為現(xiàn)在就要申報1季度的稅了
老師,有這樣一個事,我們是物業(yè)公司,然后有上車險,由于大風原因,業(yè)主車砸了,保險那邊已經(jīng)賠付,但是保險賠付不能覆蓋全部修車費用,現(xiàn)在我們賠償超出部分,需要開公司的發(fā)票,進行報銷支付,4s店里一開始不給開票,說只能開業(yè)主發(fā)票,后來說可以開對公發(fā)票,但是需要有公章蓋章的證明,我的疑問是,如果開個人票,這種能作為公司正常支出嗎,再一個,如果開公司發(fā)票,開專票的話,我們進行抵扣,這樣操作,從稅務(wù)上是認可的嗎
你好請問付工程款,對方已提供發(fā)票要求把工程款付至法人名下,可以嗎,需要提供什么授權(quán)證明嗎
老師 我們酒店業(yè)務(wù),洗滌費打九折,八月份洗滌費包括損壞的布草費用一共是21678,這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做賬?
老師,就是500元以下的零星支出可以不開發(fā)票做成本費用,然后我公司有很多筆500元以下的零星支出,都可以做成本費用嗎
老師我們有一輛車轉(zhuǎn)給員工,現(xiàn)在讓員工租給我們,可行,是不是寫個手續(xù)就可以了,每個月給500元協(xié)議,然后車輛的保險油費發(fā)票我們都可以用了吧
老師對方公司給我公司介紹客戶給對方傭金1萬這個入什么費用里,匯算清繳扣除比例按多少扣除
郭老師,我們轉(zhuǎn)股,未分配利潤180萬,實收資本100萬,股東a轉(zhuǎn)給新股東20%,我們要繳什么稅,怎么算
老師,給客戶專票已開,已交稅,貨款未收,現(xiàn)在協(xié)商給客戶優(yōu)惠1000.專票重新開嗎,這樣就不用交稅了,退稅怎么辦
老師,給客戶專票已開,已交稅,貨款未收,現(xiàn)在協(xié)商給客戶優(yōu)惠1000.專票重新開嗎,這樣就不用交稅了,退稅怎么辦
老師請問22年有張異常發(fā)票,稅務(wù)專管員讓更正22年年報,因22年企業(yè)虧損,更正后提示請注意同步更正關(guān)聯(lián)后續(xù)年度的納稅申報表,并確認彌補虧損等相關(guān)數(shù)據(jù)填寫是否正確,老師后面是怎么操作呢?謝謝
在一個三四線小城鎮(zhèn)里,目前做會計,但工資不高才3千多,在老家照顧小孩上學(xué),想問問在小城鎮(zhèn)財務(wù)人員怎么賺錢,怎么才能拿到比較高的一個收入啊?