你好; 是的。 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 房租 后面按月就這樣走分錄的。 對(duì)的; 沒(méi)有發(fā)票就記得匯算調(diào)整處理的
開(kāi)辦期,租賃廠房第一個(gè)月付了一年租金,當(dāng)時(shí)沒(méi)有收到發(fā)票,分錄做了借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,然后兩個(gè)月的攤銷借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款,那等過(guò)幾個(gè)月收到房租的增值稅發(fā)票分錄該怎么做?
對(duì)于短期房租,我11月預(yù)付了12月到明年5月的房租12萬(wàn),現(xiàn)在待攤費(fèi)用取消了,我是先: 借:應(yīng)付賬款-房租 120000 貸:銀行存款 120000 每月分?jǐn)倳r(shí): 借:管理費(fèi)用-房租 20000 貸:應(yīng)付賬款 20000 這樣對(duì)嗎?
3月預(yù)付了半年的房租 做的分錄 預(yù)付賬款-房租 貸 銀行存款 后面附一張銀行回單。每個(gè)月攤銷房租 借:管理費(fèi)用—房租 貸:預(yù)付賬款—房租 9月預(yù)付了下半年房租 一次把上半年和下半年的發(fā)票都開(kāi)了。這些發(fā)票應(yīng)該附在哪個(gè)分錄后面
老師,請(qǐng)問(wèn)一次支付幾個(gè)月的房租,發(fā)票是放在預(yù)付款憑證后面嗎?半年的房租是二十多萬(wàn),已開(kāi)發(fā)票,但是付款只付了十萬(wàn),分錄是不是借:預(yù)付賬款—房租費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款— XX公司,發(fā)票放在這個(gè)憑證后面,支付款時(shí)做分錄,借:應(yīng)付賬款—XX公司 貸:銀行存款 攤銷時(shí),借管理費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—房租費(fèi) 貸:預(yù)付賬款—房租費(fèi)?
我在2021年10月的時(shí)候預(yù)付了6個(gè)月的房租,當(dāng)時(shí)做賬是借:管理費(fèi)用 房租 3100 應(yīng)付賬款 房租 15500 貸:銀行存款 后面我是不是要每個(gè)月做賬 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 房租 但是10月份做了之后,后面沒(méi)有再做這個(gè)房租的賬,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦,而且公司租的是個(gè)人的房子,沒(méi)有發(fā)票
專項(xiàng)資金購(gòu)買固定資產(chǎn)累計(jì)折舊會(huì)計(jì)處理
供應(yīng)商開(kāi)給我們的發(fā)票單位按噸開(kāi)的,我們開(kāi)給客戶的發(fā)票可以按升嗎
老師,廠家給的溢價(jià)計(jì)入什么科目,意思是比如采購(gòu)貨物時(shí)價(jià)款是10萬(wàn),只需支付7萬(wàn),其他3萬(wàn)支付貨款時(shí)扣除,這種情況這3萬(wàn)記入什么科目呢。
企業(yè)所得稅年度匯算清繳收入是,開(kāi)票收入和未開(kāi)票收入之和嗎?
老師,我們有四個(gè)股東,其中有一個(gè)股東占10%,注冊(cè)資本應(yīng)該是50W就行,他投了100W,當(dāng)時(shí)做賬時(shí)直接將這100W計(jì)到實(shí)收資本科目了,現(xiàn)在審計(jì)老師說(shuō)這樣不行,有50W要計(jì)到資本公積,是不是我只需做一個(gè)分錄就可以了。借:實(shí)收資本 50W 貸:資本公積 50W
我們建廠房的時(shí)候是包給老板另外一個(gè)公司做的,現(xiàn)在廠房建起來(lái)了,也在開(kāi)始生產(chǎn),另外一個(gè)公司記賬給我們廠房花了900多萬(wàn),但是他們無(wú)法給我們開(kāi)票,無(wú)法辦理竣工結(jié)算,建廠房時(shí),我們自己公司花費(fèi)的錢,也一直掛在在建工程,請(qǐng)問(wèn),這筆賬我后期該如何處理
老師,新接手公司以前都是紙版發(fā)票,沒(méi)有開(kāi)通全電發(fā)票,之前作廢的發(fā)票對(duì)方都銷毀了,沒(méi)有,請(qǐng)問(wèn)這有影響嗎?
老師,商貿(mào)公司可以買一些黃金嗎
老師我報(bào)表里有一個(gè)其他收益3786.85,填稅務(wù)報(bào)表的時(shí)候沒(méi)有其他收益我這3786.85應(yīng)該填在哪里
老師,固定資產(chǎn)分類中機(jī)械設(shè)備和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的器具,工具,應(yīng)該怎么分辨呀
可是我2021年11月12月都沒(méi)有做,現(xiàn)在要怎么辦
?你好;? ? 沒(méi)有做補(bǔ)做即可。 你們啥準(zhǔn)則? ?
那我可以一下子都做到4月份嗎,還有這個(gè)做的時(shí)候原始憑證附什么
?你好;? 可以 。但是你這個(gè)跨年了要走以前年度損益調(diào)整科目的??
具體怎么做
?你好;? ?借以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)付賬款。? 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸? ?以前年度損益調(diào)整?
這個(gè)需要附什么憑證嗎,我只把去年3個(gè)月的做了,今年的正常做就好了嗎
?附你們的分?jǐn)偯骷?xì)表即可? 摘要描述清楚; 是的? ?