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老師您好,我8月購進(jìn)A產(chǎn)品并在8月出口泰國,8月也勾選出口退稅認(rèn)證,那么8月怎么做購進(jìn)貨物及出口分錄

2025-09-10 10:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-10 10:59

借:庫存商品 - A產(chǎn)品 100,000 (不含稅采購價) 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 13,000 貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款 113,000 借:應(yīng)收賬款 - 泰國客戶(或銀行存款) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 - 出口銷售收入(A產(chǎn)品)

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快賬用戶6718 追問 2025-09-10 11:03

好的老師,那我到時候申請退稅時收到退稅款怎么做分錄, 還有我出口的進(jìn)項稅額后期月份才申請退稅,那么8月進(jìn)項大于銷項時,我在報表的應(yīng)交稅費需要重分類到其他流動資產(chǎn),是否包括出口退稅的進(jìn)項呢

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齊紅老師 解答 2025-09-10 11:04

你好,這個需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅了。

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齊紅老師 解答 2025-09-10 11:05

借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(出口退稅) 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 收到退稅款時 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(出口退稅)

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快賬用戶6718 追問 2025-09-10 11:07

收到款時是這樣嗎:借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅

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快賬用戶6718 追問 2025-09-10 11:08

打錯了不意思

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快賬用戶6718 追問 2025-09-10 11:09

老師,8月認(rèn)證時就要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出了嗎?還是到收到退稅款再做您發(fā)的那2筆分錄

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齊紅老師 解答 2025-09-10 11:11

你好,你退稅的時候做轉(zhuǎn)出就好了。

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快賬用戶6718 追問 2025-09-10 11:14

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-09-10 11:15

你好,不用客氣的了。

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是的,需要在退稅那里進(jìn)行勾選,等后期轉(zhuǎn)內(nèi)銷的時候再在附表進(jìn)行填列轉(zhuǎn)出的金額。
2019-09-12
同學(xué)你好 招待費的轉(zhuǎn)出就可以了
2022-08-19
你好,開紅字發(fā)票后 借應(yīng)付賬款貸庫存商品等 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2024-10-01
你好 發(fā)票給你們開了嗎
2020-09-08
你好,如果你是三級之后的,需要等著稽核之后,如果是兩級之前的,可以正常申報退稅
2022-09-27
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