是的,按工資計(jì)算,是對(duì)的
請(qǐng)問老師,年終獎(jiǎng)10萬,不計(jì)入工資薪金按全年一次性獎(jiǎng)金來,怎么算個(gè)人所得稅呢?
老師,年終一次性獎(jiǎng)金怎么計(jì)算個(gè)稅的呢,是這樣的嗎?如果我寫的不對(duì),麻煩老師給一下整群步驟,謝謝你,比如一次性獎(jiǎng)金有10萬,是不是就是100000-60000=40000,然后40000×10%-2520=1480
老師,請(qǐng)問下全年一次性獎(jiǎng)金所得的應(yīng)納稅所得額到年終會(huì)與月工資應(yīng)納稅所得額合計(jì)來計(jì)算稅款嗎,比如說一次性獎(jiǎng)金所得是30萬,月工資總額一年共計(jì)10萬,這種計(jì)算是以40萬的應(yīng)納稅所得額檔來交稅,還是獎(jiǎng)金30萬按25%,工資的單獨(dú)按累加的來計(jì)算繳納
假設(shè)專項(xiàng)扣除這些全部為0,每月工資加提成獎(jiǎng)金合并入工資申報(bào)共1.2萬,全年工資14.4萬,應(yīng)交個(gè)稅14.4萬?? 10%=14400元。一次性年終獎(jiǎng)發(fā)14.4萬,個(gè)稅10%,兩個(gè)個(gè)稅合計(jì)28800元,這樣算對(duì)嗎?綜合所得和年終獎(jiǎng)同時(shí)這個(gè)金額可以享受10%比例嗎?獎(jiǎng)金可以這樣嗎?
假設(shè)專項(xiàng)扣除這些全部為0,每月工資加提成獎(jiǎng)金合并入工資申報(bào)共1.2萬,全年工資14.4萬,應(yīng)交個(gè)稅14.4萬?? 10%=14400元。一次性年終獎(jiǎng)發(fā)14.4萬,個(gè)稅10%,兩個(gè)個(gè)稅合計(jì)28800元,這樣算對(duì)嗎?綜合所得和年終獎(jiǎng)同時(shí)這個(gè)金額可以享受10%比例嗎?獎(jiǎng)金可以這樣嗎?
你好請(qǐng)問付工程款,對(duì)方已提供發(fā)票要求把工程款付至法人名下,可以嗎,需要提供什么授權(quán)證明嗎
老師 我們酒店業(yè)務(wù),洗滌費(fèi)打九折,八月份洗滌費(fèi)包括損壞的布草費(fèi)用一共是21678,這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做賬?
老師,就是500元以下的零星支出可以不開發(fā)票做成本費(fèi)用,然后我公司有很多筆500元以下的零星支出,都可以做成本費(fèi)用嗎
老師我們有一輛車轉(zhuǎn)給員工,現(xiàn)在讓員工租給我們,可行,是不是寫個(gè)手續(xù)就可以了,每個(gè)月給500元協(xié)議,然后車輛的保險(xiǎn)油費(fèi)發(fā)票我們都可以用了吧
老師對(duì)方公司給我公司介紹客戶給對(duì)方傭金1萬這個(gè)入什么費(fèi)用里,匯算清繳扣除比例按多少扣除
郭老師,我們轉(zhuǎn)股,未分配利潤180萬,實(shí)收資本100萬,股東a轉(zhuǎn)給新股東20%,我們要繳什么稅,怎么算
老師,給客戶專票已開,已交稅,貨款未收,現(xiàn)在協(xié)商給客戶優(yōu)惠1000.專票重新開嗎,這樣就不用交稅了,退稅怎么辦
老師,給客戶專票已開,已交稅,貨款未收,現(xiàn)在協(xié)商給客戶優(yōu)惠1000.專票重新開嗎,這樣就不用交稅了,退稅怎么辦
老師請(qǐng)問22年有張異常發(fā)票,稅務(wù)專管員讓更正22年年報(bào),因22年企業(yè)虧損,更正后提示請(qǐng)注意同步更正關(guān)聯(lián)后續(xù)年度的納稅申報(bào)表,并確認(rèn)彌補(bǔ)虧損等相關(guān)數(shù)據(jù)填寫是否正確,老師后面是怎么操作呢?謝謝
在一個(gè)三四線小城鎮(zhèn)里,目前做會(huì)計(jì),但工資不高才3千多,在老家照顧小孩上學(xué),想問問在小城鎮(zhèn)財(cái)務(wù)人員怎么賺錢,怎么才能拿到比較高的一個(gè)收入???
好的,謝謝
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!
老師要是年終獎(jiǎng)單獨(dú)算怎么算
將年終獎(jiǎng)全額除以12個(gè)月,得到月均收入;
根據(jù)該金額查找工資薪金所得稅率表對(duì)應(yīng)的稅率和速算扣除數(shù);
用全年獎(jiǎng)金總額乘以稅率,再減去速算扣除數(shù)即為應(yīng)繳稅款。