銀行做營(yíng)業(yè)外收入就行,不用增加。
我想問個(gè)問題,關(guān)于增值稅加計(jì)抵減的,我一直認(rèn)為的是 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減時(shí)是用臺(tái)賬來記錄,等到有增值稅要繳納的時(shí)候,才會(huì)有借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行 其他收益這個(gè)科目。但是我看見有公司每月做了個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅加計(jì)抵減額 貸其他收益 這是是相當(dāng)于提前確認(rèn)了其他收益 這種賬務(wù)處理?
老師你好,假發(fā)企業(yè)的即征即退的退稅款我們計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入——政府補(bǔ)助,(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)沒有其他收益那個(gè)科目,這樣可以的嗎,還有這個(gè)退稅款我們應(yīng)該繳納企業(yè)所得稅嗎
老師,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減政策,我們之前沒申請(qǐng),現(xiàn)在可以申請(qǐng)嗎?加計(jì)抵減的稅額是記其他收益嗎?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有其他收益,應(yīng)該記哪個(gè)科目
你好 老師 高新企業(yè)加計(jì)遞減的增值稅說是計(jì)入其他收益 但是用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 沒有這個(gè)科目 是計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入嗎 這部分收入還需要繳納企業(yè)所得稅嗎
你好老師 我們用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 關(guān)于加計(jì)抵減的增值稅 沒有其他收益這個(gè)科目 我就增加了一個(gè) 但是我發(fā)現(xiàn)在報(bào)表中這個(gè)科目體現(xiàn)不出來 那我還是做營(yíng)業(yè)外收入吧
老師,公司車輛交保險(xiǎn),保險(xiǎn)公司代繳車船稅,總金額2797.46元,收到保險(xiǎn)公司2639.11元的發(fā)票,分錄怎么做呀
8 月營(yíng)業(yè)額從哪里看啊
怎么把應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅和已交增值稅
請(qǐng)問老師個(gè)人代開的服務(wù)費(fèi)發(fā)票開錯(cuò)了,然后稅費(fèi)已經(jīng)交了,現(xiàn)在能作廢重新開嗎?前面支付的錯(cuò)誤的那個(gè)發(fā)票的稅額能退回嗎?
老師為什么商業(yè)信用的籌資成本高,謝謝
收的運(yùn)費(fèi)幾十塊,要開票給客戶嗎?
老師您好,我公司委托某公司開發(fā)了一個(gè)收費(fèi)小程序,每次的收款時(shí)對(duì)方按3‰收了我公司的手續(xù)費(fèi),請(qǐng)問下這個(gè)手續(xù)費(fèi)我是不是應(yīng)該讓對(duì)發(fā)開收款發(fā)票給我做賬???
老師,公司在2024年10月15日變更公司名字,在此之后到11月還有開原來公司的名字發(fā)票,這樣發(fā)票可以用嗎?
夏天給工地上工人發(fā)冷飲還有啤酒,咋做分錄
我要付對(duì)方一筆款,對(duì)方上個(gè)月已開票,但是在這個(gè)月把戶名改了,賬號(hào)沒改,如果我這邊付款的話,戶名跟發(fā)票不一致,問一下要怎么解決,是出個(gè)證明這是一家公司就可以嗎
嗯 我們財(cái)稅老師給我說的 我說我們小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 沒有這個(gè)科目 他說可以增加 我就強(qiáng)制的增加了 但是報(bào)表中體現(xiàn)不出來 金額就相差其他收益這個(gè)金額
沒必要增加的,你增加了之后你的利潤(rùn)表也沒有這個(gè)
是的 好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。