您好,對的,這樣就可以的了這個
老師您好,我們是2013年小企業(yè)會計準則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,我們需要補繳/退回上一年度企業(yè)所得稅的時候,應(yīng)該如何做會計分錄你呢
我有一家殘疾人增值稅即征即退的企業(yè),稅務(wù)部門是先征增值稅再返增值稅,按道理我是做營業(yè)外收入-政府補助。但是我可以這樣處理不,當時提未交增值稅,再繳增值稅,然后我再沖減我繳的增值稅,放在這個科目!有風(fēng)險嗎這樣
老師你好,假發(fā)企業(yè)的即征即退的退稅款我們計入了營業(yè)外收入——政府補助,(小企業(yè)會計準則)沒有其他收益那個科目,這樣可以的嗎,還有這個退稅款我們應(yīng)該繳納企業(yè)所得稅嗎
你好 老師 高新企業(yè)加計遞減的增值稅說是計入其他收益 但是用的是小企業(yè)會計準則 沒有這個科目 是計入到營業(yè)外收入嗎 這部分收入還需要繳納企業(yè)所得稅嗎
老師 您好 我們在這個月辦理了2023.11月軟件即征即退的增值稅2萬多 這個會計分錄怎么做呢 可以做營業(yè)外收入-政府補助嗎 謝謝
老師,小規(guī)模人力資源服務(wù)勞務(wù)派遣公司,給用工單位開工資發(fā)票,開票項目名稱是不是開人力資源服務(wù)*勞務(wù)費?
老師,公司專賣車輛到個人名下,公司開具發(fā)票給個人,同時二手車市場也需要開具一張發(fā)票,為了過戶,那么公司不是納稅兩遍嗎?
老師您好,遞延收益是資產(chǎn)負債表上的,其他收益是利潤表上的對嗎
老板有甲,乙兩個公司,固定資產(chǎn)是甲公司的,(甲公司購買設(shè)備有優(yōu)勢只要付一個定金50萬購入200 萬設(shè)備,乙公司剛成立沒有這個優(yōu)勢)甲公司有乙公司有100%股權(quán),這批固定資產(chǎn)是投資給乙公司做實收資本,還是賣給乙公司用現(xiàn)金做實收資本好呀
開建筑服務(wù)*工程服務(wù)發(fā)票,發(fā)票欄不備注項目名稱和地址,可以用嗎
老師:公司需要給攜程平臺支付的費用,平臺直接從我們的收入里面先扣了,但是平臺扣的費用發(fā)票要下個月才開,這個怎么做會計分錄呀
在自然人所得稅綜合申報中,出現(xiàn)這種情況怎么辦?
老師,公司在算一筆買賣合不合適,是不是稅的問題就是看交多少稅?比方說6個點,100塊收入 先是換成不含稅的為凈收入
老師好!法人交現(xiàn)金賬上,過幾天又轉(zhuǎn)了一部分到卡上,這兩筆分錄怎么做呀
老師,攜程平臺從我們的收入里面直接把費用扣了,但是平臺扣的費用發(fā)票要下個月才開給我們,怎么做會計分錄呀
是要繳納企業(yè)所得稅的嗎
嗯對,正常是需要的這個
好的,謝謝老師
不客氣的祝您開心