你好,當(dāng)時(shí)劉迪在哪個(gè)科目掛著?
我們這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額10325.58元,進(jìn)項(xiàng)5922.7,上期留存2960.84元,加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)1233元,這個(gè)需要交增值稅209.04元,如果結(jié)轉(zhuǎn)這些增值稅
老師,咨詢個(gè)問(wèn)題,上個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)稅留抵,不需要繳納增值稅也就沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),本月有銷(xiāo)項(xiàng),有進(jìn)項(xiàng),本月進(jìn)項(xiàng)加上之前留抵的進(jìn)項(xiàng)還需要繳納增值稅,那么我本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,本月進(jìn)項(xiàng)和之前留抵的進(jìn)項(xiàng)加一起結(jié)轉(zhuǎn)么?還是說(shuō)之前留抵的進(jìn)項(xiàng)單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,上月增值稅留抵60000元,本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額50000元,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),這個(gè)月要怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?
老師,這個(gè)月增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅119381.12 進(jìn)賬稅58042.52 上個(gè)月留底稅額32262.28 這個(gè)月繳納增值稅29076.32元。這個(gè)月增值稅月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,上個(gè)月增值稅留抵14348.6元,這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)稅58764.4元,進(jìn)項(xiàng)稅65157.38元,這個(gè)月留抵稅額20741元,這個(gè)月的增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)?分錄怎么做?
老師我們?cè)先霂?kù)因?yàn)闆](méi)付款 還沒(méi)走取得發(fā)票,這個(gè)要后面付了款才能取得 需要做納稅調(diào)增嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)業(yè)公司購(gòu)買(mǎi)的拖拉機(jī)和旋耕機(jī)是屬于哪個(gè)資產(chǎn)類別?機(jī)器機(jī)械生產(chǎn)設(shè)備還是器具、工具、家具?
來(lái)個(gè)確定性老師,建設(shè)應(yīng)急救援基地項(xiàng)目,有兩部分組或,1、建設(shè)1棟辦公樓,2、消防車(chē)20臺(tái),價(jià)值金額1億,想問(wèn)下,消防車(chē)于2025年2月25號(hào)驗(yàn)收完,消防車(chē)可以轉(zhuǎn)固嗎?還是入在建工程,等到為公樓建設(shè)完,一起轉(zhuǎn)固?
請(qǐng)問(wèn),江蘇單位,有項(xiàng)目在廈門(mén),也是正常的辦理外經(jīng)證嗎
小規(guī)模納稅人,我們有一個(gè)供應(yīng)商是個(gè)體戶,每次我們法人都是微信轉(zhuǎn)賬進(jìn)貨,現(xiàn)在需要他開(kāi)出將近一年的進(jìn)貨發(fā)票,用法人的微信轉(zhuǎn)賬記錄可以做賬吧?用不用我們對(duì)公賬戶給供應(yīng)商過(guò)一下賬?
專業(yè)合作社老板從外地買(mǎi)了幾頭牛養(yǎng)殖,但是對(duì)方?jīng)]有發(fā)票,怎么入賬呢?
您好 老師請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 工資表上有應(yīng)付金額跟實(shí)發(fā)金額 給領(lǐng)導(dǎo)審批發(fā)放時(shí),按照應(yīng)發(fā)簽字還是實(shí)發(fā)簽字呢
我們公司5月份的社保已經(jīng)扣款了,還可以增員嗎?
建筑企業(yè)匯算清繳A105000表傭金和手續(xù)費(fèi)需要填嗎
老師,企業(yè)新增5人,但是這5人4月份時(shí)原單位繳納的社保,這樣原單位給我們開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們可以從本月工資中收回這5人的單位繳納部分社保,那我收到原單位開(kāi)具的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票我需要怎么做賬呢
留抵在借方,應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng), 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬(wàn), 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬(wàn), 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅5萬(wàn)。
老師,這個(gè)分錄怎么沒(méi)有體現(xiàn)上月留抵的6萬(wàn)元呢
你好,我交增值稅借方余額1萬(wàn),你說(shuō)提現(xiàn)了沒(méi)有?
未交增值稅余額是1萬(wàn),你說(shuō)體現(xiàn)了嗎?
老師,還不懂,能不能把完整的帶數(shù)字的分錄給我,
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng),5萬(wàn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬(wàn), 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬(wàn), 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅5萬(wàn)。 2024-04-03 17:05:15