你好 留 抵的不用再結(jié)轉(zhuǎn)是直接抵扣就行?
老師你好 我本月結(jié)轉(zhuǎn)銷項進項是發(fā)現(xiàn)進項大于銷項 我做了進銷項的結(jié)轉(zhuǎn) 然后余額為負(fù)數(shù) 要下個月留抵 然后我留抵分錄怎么做 下個月不需要繳納本月增值稅 但是下個月底要結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月增值稅 下個月底的結(jié)轉(zhuǎn)分錄那個留抵稅金需要如何做
老師,有個問題咨詢一下,本月有銷項,沒有進項,但是有以前留底的進項,最終計算下來需要繳納增值稅,那么本月增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄如何寫?
老師,咨詢個問題,上個月有進項稅留抵,不需要繳納增值稅也就沒有結(jié)轉(zhuǎn),本月有銷項,有進項,本月進項加上之前留抵的進項還需要繳納增值稅,那么我本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,本月進項和之前留抵的進項加一起結(jié)轉(zhuǎn)么?還是說之前留抵的進項單獨結(jié)轉(zhuǎn)?
上月認(rèn)證的進項稅額有留抵,本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時還可以抵扣進項(不交增值稅),本月如何做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄?
一般納稅人,本月銷項大于進項,上月還有留抵,月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫
老師,金銀珠寶開零售店選個體戶還是公司,為什么
年度企業(yè)所得稅是申報,是負(fù)數(shù),怎么調(diào)整
內(nèi)蒙古一體化擴庫點哪一個可以改金額
如果靈活就業(yè)交社?;鶖?shù)12000元的話需要繳納個人所得稅嗎?
老師,我們貨款一直收不上了,最后對方是一般納稅人,用自己個人卡打過的,這種匯算清繳怎么做呢,票也給人家開過了
資產(chǎn)賬面價值小于計稅基礎(chǔ),為什么產(chǎn)生可抵扣暫時性差異要確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)(是什么),資產(chǎn)賬面價值大于計稅基礎(chǔ),應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債(是什么),這段話搞不懂
老師你好!申報個人所得稅時發(fā)現(xiàn)有四家公司對我發(fā)放工資,我就在一家認(rèn)值其余3家我都不知道怎么辦
公司想變更公司章程,怎么變更,需要什么資料呀?
老師,每個月的費用類發(fā)票做賬的時候是全部計入待認(rèn)證進項還是要一個個查是否抵扣計入進項稅額或者待認(rèn)證進項稅額?
請問老師工資銀行代開和自己專有什么不同是不是收費不一樣啊
可是有個問題,比如之前留抵的有1000,本月進項有2000,銷項有5000,如果只結(jié)轉(zhuǎn)本月進項的話,最后應(yīng)交稅費-未交增值稅為3000,而實際繳納的增值稅為2000,這1000如何在分錄中體現(xiàn)?
進項留底那個不是在轉(zhuǎn)出多交增值稅里嗎?可以直接抵扣了,咱們未交增值稅里面實際體現(xiàn)的就是要交的稅款2000。
老師,之前月份計算增值稅的時候,進項大于銷項,因為沒有需要繳納增值稅,所以就沒有做任何分錄,那么本月需要之前留抵的進項參與計算,如何寫分錄呢?
好,那您就直接計算銷項稅額減去進項,減去留底的差額。借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅2000。
明白了,感謝老師耐心解答,謝謝老師??!
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