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老師,咨詢個問題,上個月有進項稅留抵,不需要繳納增值稅也就沒有結(jié)轉(zhuǎn),本月有銷項,有進項,本月進項加上之前留抵的進項還需要繳納增值稅,那么我本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,本月進項和之前留抵的進項加一起結(jié)轉(zhuǎn)么?還是說之前留抵的進項單獨結(jié)轉(zhuǎn)?

2023-06-06 14:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-06 14:41

你好 留 抵的不用再結(jié)轉(zhuǎn)是直接抵扣就行?

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快賬用戶9584 追問 2023-06-06 14:44

可是有個問題,比如之前留抵的有1000,本月進項有2000,銷項有5000,如果只結(jié)轉(zhuǎn)本月進項的話,最后應(yīng)交稅費-未交增值稅為3000,而實際繳納的增值稅為2000,這1000如何在分錄中體現(xiàn)?

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齊紅老師 解答 2023-06-06 14:45

進項留底那個不是在轉(zhuǎn)出多交增值稅里嗎?可以直接抵扣了,咱們未交增值稅里面實際體現(xiàn)的就是要交的稅款2000。

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快賬用戶9584 追問 2023-06-06 14:47

老師,之前月份計算增值稅的時候,進項大于銷項,因為沒有需要繳納增值稅,所以就沒有做任何分錄,那么本月需要之前留抵的進項參與計算,如何寫分錄呢?

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齊紅老師 解答 2023-06-06 14:52

好,那您就直接計算銷項稅額減去進項,減去留底的差額。借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅2000。

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快賬用戶9584 追問 2023-06-06 14:53

明白了,感謝老師耐心解答,謝謝老師??!

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齊紅老師 解答 2023-06-06 14:58

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你好 留 抵的不用再結(jié)轉(zhuǎn)是直接抵扣就行?
2023-06-06
同學(xué)你好, 不需要結(jié)轉(zhuǎn)這兩個科目 單獨做一筆分錄就行 借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費 未交增值稅
2025-01-14
是的,只要月末不是留抵,需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄
2022-03-10
你好,學(xué)員,余額直接負(fù)數(shù)即可的
2022-09-25
你好,按照現(xiàn)在的會計制度,其實不需要做結(jié)轉(zhuǎn)的。只要在申報表上面留底就好了。
2025-04-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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