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老師,我們是購貨方,對方給我們開的發(fā)票名稱錯了,但是我們已經(jīng)抵扣了,1月份發(fā)現(xiàn)后我們開了紅色信息表,對方開具了負數(shù)發(fā)票,又相同金額開了正數(shù)發(fā)票改過來了,發(fā)票這個月已認證,做了進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在做賬怎么寫分錄?

2022-03-11 11:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-03-11 11:55

借:應交稅費-增值稅進項 貸:應交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 ? ? ? 然后按正常的分錄做

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快賬用戶7485 追問 2022-03-11 11:56

那進項稅額轉(zhuǎn)出是一直掛賬嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2022-03-11 11:58

是的,一直掛著就是了哈

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借:應交稅費-增值稅進項 貸:應交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 ? ? ? 然后按正常的分錄做
2022-03-11
你好,做進項轉(zhuǎn)出,然后再認證新的發(fā)票就行。
2022-02-21
借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2021-01-15
是的,負數(shù)發(fā)票要給對方的
2020-12-31
是的,就是那樣做的哈
2023-01-18
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