借:應交稅費-增值稅進項 貸:應交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 ? ? ? 然后按正常的分錄做
老師,我們是購貨方,對方給我們開的發(fā)票名稱錯了,但是我們已經(jīng)抵扣了,1月份發(fā)現(xiàn)后我們開了紅色信息表,對方開具了負數(shù)發(fā)票,又相同金額開了正數(shù)發(fā)票改過來了,現(xiàn)在我報一月份的增值稅申報表,在增票系統(tǒng)里有1月份他們改過來的票,顯示未勾選,但是這個票我們已經(jīng)認證過了,現(xiàn)在報稅需要怎么處理?
老師,我們是購貨方,對方給我們開的發(fā)票名稱錯了,但是我們已經(jīng)抵扣了,1月份發(fā)現(xiàn)后我們開了紅色信息表,對方開具了負數(shù)發(fā)票,又相同金額開了正數(shù)發(fā)票改過來了,發(fā)票這個月已認證,做了進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在做賬怎么寫分錄?
老師,我們以前月份的發(fā)票開錯了,已經(jīng)認證了,我已經(jīng)開紅字信息表給對方了,對方重新開發(fā)票了,我現(xiàn)在這樣做賬對嗎?
1月份銷售方把專票開錯了。我們1月份已經(jīng)抵扣了,5月份我們開了紅字信息表,對方把紅字發(fā)票開給我們了,又開了正確的專票,拿到這些票要怎么做會計分錄
老師您好,我想問一下,我們?nèi)ツ暧袕埌l(fā)票已經(jīng)認證,但是發(fā)現(xiàn)錯了,我們開了紅字信息表,對方把負數(shù)發(fā)票開給我們,申報時進項稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出,但是今天發(fā)現(xiàn)發(fā)票沒錯,把原來開的紅字信息表作廢了,那現(xiàn)在這部分轉(zhuǎn)出的稅怎么出理呢
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請問一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個億,12個億是稅后,稅前應該是好多?
老師計提社保費也是應付工資嗎
股東會決議中主持人和參加人能是同一個人嗎?而且只有這一個人
之前會計預收賬款沒有確認收入,后期確認收入時要怎么處理?是分幾次確認?還是可以一次性都確認收入
圖片上的福費廷買斷會計分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務業(yè)務,如果我們給他開了3%專票,他會讓我們再給他補3%的稅錢嗎
公司沒有交租金,沒有房產(chǎn)稅,收到的物業(yè)費發(fā)票抵扣會預警嗎,
老師 企業(yè)年報 沒有關聯(lián)單位 關聯(lián)表是不是就不用填了
那進項稅額轉(zhuǎn)出是一直掛賬嗎?
是的,一直掛著就是了哈