同學(xué)你好 之前沒有計提工資未發(fā)嗎
老師,我們是去年9月成立的公司,一直沒有業(yè)務(wù)往來,也沒有資金往來,今年1月才開始往銀行存錢發(fā)放員工1月工資。我現(xiàn)在剛建賬,想問下期初余額,我是不是什么都不用填,然后之間進(jìn)行試算平衡?
實際是甲交票,領(lǐng)報銷款,應(yīng)該是給備用金,然后報銷進(jìn)期間費用。但是代賬公司把票拆給了其他往來賬戶員工乙,導(dǎo)致甲這邊的其他應(yīng)收沒有往下結(jié)轉(zhuǎn),而且這個業(yè)務(wù)是21年已經(jīng)跨年了,其他往來賬戶員工乙也離職了,沒有辦法通過其他應(yīng)收款二級明細(xì)進(jìn)行調(diào)整,這種情況賬務(wù)怎么處理?
老師請問,19年個稅調(diào)整的時候沒有給員工做調(diào)整,今年做調(diào)整后相當(dāng)于公司曾經(jīng)為員工多出了一比社保錢,本月發(fā)工資的時候把曾經(jīng)多交的社保錢從員工工資里扣出來了,這該怎么做賬呢?實際發(fā)放工資與計提工資正好差額一個曾經(jīng)多交的社保錢。
去年公戶發(fā)的員工工資,外帳掛的往來,今年怎么調(diào)整這個往來成工資,很多員工年后也離職了,有什么好的解決方法嗎?
匯算清繳,同一個法人的兩個公司,一個公司幫另一個公司的員工繳納了公積金,兩個公司掛了往來,那這筆往來也就1000多塊,有顧問建議這筆往來不要掛了,直接進(jìn)費用。那在當(dāng)年最后一個月進(jìn)行調(diào)整呢?還是反結(jié)賬去當(dāng)月一一進(jìn)行調(diào)整?
老師,我總是理解不來預(yù)計負(fù)債的計稅基礎(chǔ)是怎么算?可以通俗講講嗎
老師,麻煩通俗地講解一下:含負(fù)債的貝塔權(quán)益是什么意思?謝謝!
一直沒有會計的繼續(xù)教育,如果考過了稅務(wù)師考試,會不會因為沒有繼續(xù)教育而不能領(lǐng)取稅務(wù)師證書呢?
老師 請教一下 出口貨物和服務(wù) 一般納稅人是免稅的還是零稅率哇 如果不開票按照什么稅率來申報無票收入
老師好,請問合報中順流逆流指的是什么,怎么區(qū)分啊
老師,就是我們是A公司和旅游景點之前有個協(xié)議,需要轉(zhuǎn)款給導(dǎo)游的代收代付導(dǎo)游提成,我們另一個B公司也是導(dǎo)游帶顧客去買東西,B公司給導(dǎo)游提成我可以用A公司賬戶轉(zhuǎn)嗎@董孝彬老師
老師,您好,公司收到無形資產(chǎn)投資,對方需要給我開發(fā)票嗎?
為什么其他權(quán)益工具投資因為公允價值變動計入其他綜合收益的,產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)或者負(fù)債要計入其他綜合收益?非轉(zhuǎn)投公允模式下,記入其他綜合收益的產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)或者負(fù)債,也是計入到其他綜合收益。但是交易性金融資產(chǎn)因為公允價值變動而產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債是計入到所得稅費用,而不是計入到公允價值變動損益呢?能不能幫忙總結(jié)一下哪些遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)不要記入到所得稅費用。
老師,新注冊的有限公司注冊資金開戶的時候就要上繳嗎
老師,現(xiàn)在一般納稅人也是簡易申報了,是不是那些申報表都不需要填寫了
原來都沒有計提工資,由于公司新開張,就按老板一個人的發(fā)的
同學(xué)你好 要先計提才可以 工資要計提的
那掛的往來怎么處理呢?
同學(xué)你好 這個轉(zhuǎn)到營業(yè)外哦
外帳公司要找發(fā)票,上個老師告訴我匯算前可以調(diào)整,我現(xiàn)在不知道哪種更OK?
得來發(fā)票才可以呀 沒有發(fā)票外賬就要調(diào)增
去年的發(fā)票今年可以用嗎? 還是要今年的發(fā)票
今年可以用 你做跨年調(diào)整的分錄就可以