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你好老師,麻煩問一下我們公司之前有對方公司給頂?shù)囊惠v小車,當(dāng)時(shí)未入固定資產(chǎn),那車也馬上要報(bào)廢了,現(xiàn)在補(bǔ)入固定怎么做賬,怎么提折舊呢

2024-04-01 10:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-01 10:06

借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)收賬款

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快賬用戶2913 追問 2024-04-01 10:07

附件放啥啊,怎么折舊呢

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齊紅老師 解答 2024-04-01 10:07

這個(gè)你們頂賬啥也沒有嗎?沒有協(xié)議呢

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快賬用戶2913 追問 2024-04-01 10:08

有分協(xié)議

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齊紅老師 解答 2024-04-01 10:08

金額有復(fù)印一下作為附件的

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快賬用戶2913 追問 2024-04-01 10:09

那折舊怎么弄

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齊紅老師 解答 2024-04-01 10:10

可以按照頂賬金額按月確認(rèn)折舊

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快賬用戶2913 追問 2024-04-01 10:11

就是頂賬金額除以12個(gè)月嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-01 10:12

是,但是沒有發(fā)票不能稅前扣除的

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快賬用戶2913 追問 2024-04-01 10:19

那就是馬上報(bào)廢也得照常分?jǐn)傉叟f

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齊紅老師 解答 2024-04-01 10:19

對,得按照入賬價(jià)值折舊

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借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)收賬款
2024-04-01
你好,計(jì)入固定資產(chǎn)可以,按照估價(jià)入賬,按照剩余年限計(jì)提折舊,但是沒取的發(fā)票,不能稅前扣除折舊。
2024-05-15
可以的。原值減殘值)/12/剩余適用折舊年限。
2024-03-30
同學(xué)您好,那您著需要做固定資產(chǎn)清理,然后固定資產(chǎn)清理的余額記入營業(yè)外收入 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊固定貸固定資產(chǎn) 借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 借固定資產(chǎn)清理貸營業(yè)外收入
2021-03-08
你好,之前當(dāng)時(shí)買車做了公戶嗎?用什么支付的?你賬上公戶支付了的話,你怎么做的?把之前的固定資產(chǎn)補(bǔ)上,折舊也補(bǔ)上,然后再做固定資產(chǎn)清理。
2025-01-15
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