在填寫《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免抵退稅申報明細采集表》時,出口商品名稱一欄為灰色且為必填項的情況,可能是系統(tǒng)設置或軟件問題導致的。 建議檢查以下幾個方面: 系統(tǒng)版本:確保你使用的出口退稅系統(tǒng)是最新的版本,如果不是,請升級到最新版本。 權限問題:檢查當前登錄的用戶是否有填寫出口商品名稱的權限,如果沒有,請切換到有權限的用戶。 數(shù)據(jù)關聯(lián):檢查是否有其他必填項未完成或數(shù)據(jù)格式不正確,導致出口商品名稱一欄無法填寫。 如果以上方法都無法解決問題,建議找一下系統(tǒng)的客服或者技術熱線
老師,您好,我是剛工作,現(xiàn)在有這樣一個疑問,根據(jù)財稅【2021】39號規(guī)定,非列名生產(chǎn)企業(yè)出口非視同自產(chǎn)貨物免稅其進項稅不得抵扣,計入成本。但是在申報出口退稅系統(tǒng)中,對應的每一條數(shù)據(jù)都會有一個退稅率,那么會有一個免抵稅額,這樣還是能抵了。這矛盾嗎
老師,您好,請問我們是出口退稅外貿(mào)企業(yè),進口貨物對方給我們開了增值稅專用發(fā)票,我方已認證,但后期發(fā)現(xiàn)錯誤,對方又開了紅字發(fā)票給我們,納稅申報表中這個退票的進項稅額我們應該怎么填?填在哪一行?可以說明一下嗎?謝謝
老師,我們家上個月有四張報關單,但是這個月只收到了兩張報關單的匯,現(xiàn)在在申報期,要申請出口退稅,那么在明細數(shù)據(jù)采集時候,我是錄入所有的報關單,還是只錄入收到匯的兩張報關單數(shù)據(jù)呢?我們家是一般貿(mào)易生產(chǎn)型企業(yè)
老師 ,我有三個問題需要請教, 第一個問題: 生產(chǎn)性企業(yè)出庫貨物,填寫報關單的時候要提供產(chǎn)品對應的增值稅進項發(fā)票,這個是進的原材料,有要求進項和報關單和銷售發(fā)貨一致嗎, 第二個問題:銷項發(fā)票開13%稅率還是0稅率? 第三個問題,是不是存在留抵稅了才會給退稅,有沒有出口貨物免抵退稅的稅務文件?@劉宏偉?
我在填《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免抵退稅申報明細采集表》的時候,出口商品名稱一欄是灰色,但是又是帶了星號的必填項,這個是怎么回事呢
老師,所得稅匯算時,調(diào)增的產(chǎn)品成本應該計入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運輸費和報關費需要交納印花稅么,都是6個點的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預計將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動資產(chǎn)列報嗎?
在確定應予以資本化的借款費用金額時,需要考慮土地使用權支出嗎?
經(jīng)營所得,個人所得稅月季度申報表有投資者減除費用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個人所得稅了。那利潤表中的那個就是呃,所得稅就是,就是利潤表當中的所得稅也是零,不用交對嗎?
工商戶經(jīng)營所得走個人經(jīng)營所得稅,那還要報那個就是個體工商戶的個人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
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