這個(gè)不矛盾的,就后面你那個(gè)申報(bào)系統(tǒng),這個(gè)退稅率和免抵稅額,這個(gè)是子弟可以抵扣部分,按照這個(gè)樣子處理。那么你前面說(shuō)的是這種,是所有的都不能抵扣,那么你這個(gè)也就不能夠退稅,那么你前面這個(gè)就不是用后面這個(gè)退稅率和免抵稅額。
?老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),之前空運(yùn)走了批貨,因?yàn)檫@個(gè)貨是零退稅率的,所以要做免稅未開(kāi)票收入,相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出,但是因?yàn)楫?dāng)時(shí)報(bào)關(guān)時(shí)考慮關(guān)稅 的問(wèn)題,所以報(bào)關(guān)金額比進(jìn)價(jià)還低,而且當(dāng)時(shí)進(jìn)來(lái)的貨不是按實(shí)際的貨開(kāi)的票,是按均價(jià)開(kāi)的一項(xiàng)名稱(chēng)(比如有好幾款貨,數(shù)量不一樣,單價(jià)不一樣,圖省事只開(kāi)一樣,按合適的數(shù),開(kāi)個(gè)平價(jià)單價(jià),只要總價(jià)對(duì)得上就可以了),現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)金額我該怎么確定呀?我該怎么做呀
老師,我公司是小規(guī)模,7-9月份來(lái)了76000的專(zhuān)票,93000的普票,今天要報(bào)稅,您幫我看下下面這個(gè)圖,對(duì)于專(zhuān)票的收入部分填在第一欄內(nèi),普票收入填在第10欄小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額對(duì)嗎,可是第22欄應(yīng)納稅額合計(jì)怎么沒(méi)生成數(shù)據(jù)呢,專(zhuān)票的收入大概有760多的增值稅?。?還有圖2附列資料用不用填?我看實(shí)操課視頻有的老師報(bào)稅就填這個(gè)表有的好像就不用填這個(gè)表,這個(gè)表2里面的應(yīng)稅行為銷(xiāo)售額和扣除額是什么意思,不太懂? 這個(gè)圖3是減免稅的,稅控盤(pán)這個(gè)維護(hù)費(fèi)填表三里對(duì)吧?但是我們這個(gè)企業(yè)是專(zhuān)票的增值稅。稅盤(pán)的280塊錢(qián)也抵不了,就填上這么帶著可以嗎,以后產(chǎn)生普票的收入了隨時(shí)在減,這么操作嗎? 謝謝老師,我是新手,學(xué)了實(shí)操,但是第一次給企業(yè)真實(shí)報(bào)稅,怕出錯(cuò)。期待老師給指點(diǎn)一下
您好,老師,我們是一家小規(guī)模納稅人,企業(yè)成立5年一直沒(méi)有健全的賬目,沒(méi)用財(cái)務(wù)系統(tǒng),帳目很亂,現(xiàn)在我剛進(jìn)這家公司兩個(gè)月,1-5月份的賬目都是癱瘓的,現(xiàn)在在整理關(guān)于銷(xiāo)售票據(jù),統(tǒng)計(jì)了銷(xiāo)售額和部分銷(xiāo)售費(fèi)用,但是成本方面只有成品出入庫(kù),沒(méi)有原材料數(shù)據(jù)。我計(jì)劃8月份按照常規(guī)的財(cái)務(wù)流程做財(cái)務(wù)報(bào)表出具利潤(rùn)報(bào)表,但是遇到一個(gè)難題,我們的企業(yè)是這樣的,工廠那邊只有8-10人產(chǎn)生的費(fèi)用都是計(jì)入生產(chǎn)成本,我們的財(cái)務(wù)人員和老板是在長(zhǎng)沙市有一個(gè)店鋪,老板銷(xiāo)售經(jīng)理都在這邊,新的店鋪產(chǎn)生的租金、門(mén)面轉(zhuǎn)讓費(fèi)、員工租的宿舍,房租水電這些費(fèi)用我應(yīng)該走銷(xiāo)售費(fèi)用還是管理費(fèi)用,我們租了一個(gè)店鋪和2層房屋樓,供門(mén)面和財(cái)務(wù)人員、銷(xiāo)售人員住宿吃飯的,還有門(mén)面和辦公室涉及一些固定資產(chǎn),我應(yīng)該怎么做賬比較好呢。
老師,您好,我是剛工作,現(xiàn)在有這樣一個(gè)疑問(wèn),根據(jù)財(cái)稅【2021】39號(hào)規(guī)定,非列名生產(chǎn)企業(yè)出口非視同自產(chǎn)貨物免稅其進(jìn)項(xiàng)稅不得抵扣,計(jì)入成本。但是在申報(bào)出口退稅系統(tǒng)中,對(duì)應(yīng)的每一條數(shù)據(jù)都會(huì)有一個(gè)退稅率,那么會(huì)有一個(gè)免抵稅額,這樣還是能抵了。這矛盾嗎
老師,您好,我們公司是小規(guī)模納稅企業(yè),我在做年度企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候,一進(jìn)入頁(yè)面就提示“?根據(jù)您當(dāng)前填報(bào)信息,屬于小型微利企業(yè),依據(jù)政策可免于填報(bào):《一般企業(yè)收入明細(xì)表》(A101010)《金融企業(yè)收入明細(xì)表》(A101020)《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》(A102010)《金融企業(yè)支出明細(xì)表》(A102020)《事業(yè)單位、民間非營(yíng)利組織收入、支出明細(xì)表》(A103000)《期間費(fèi)用明細(xì)表》(A104000)"這樣,那我們也是屬于小型微利企業(yè)的,這樣是不是就只要把數(shù)據(jù)填在主表“A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表”上就可以了?但我們?nèi)ツ暧邪l(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)和公益性捐贈(zèng)支出的,而且這兩個(gè)都超出了稅前抵扣標(biāo)準(zhǔn)的,就真的不用作稅前調(diào)整了嗎?
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報(bào)后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
2023年度個(gè)人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個(gè)稅代扣代繳是填12個(gè)月人數(shù)和嗎
稅法認(rèn)壞賬嘛老師。謝謝
老師,我們跟別人合作,因?yàn)橛袀€(gè)產(chǎn)品要用到木桶,然后是別人出錢(qián)跟我們買(mǎi)這個(gè)桶,最終這個(gè)桶是別人的,然后這個(gè)桶錢(qián)是其他收入嗎?老板不想繳稅不走公司,想直接打錢(qián)給我,說(shuō)給我當(dāng)備用金,可是我這樣屬于坐支???對(duì)也不利吧?然后老板說(shuō)不行我收到錢(qián)了直接轉(zhuǎn)給他?可是他是公司法人,我是財(cái)務(wù),我跟他賬戶(hù)往來(lái)多了也不好吧?因?yàn)槲覀兪枪こ痰?,很亂,我不想我個(gè)人賬戶(hù)跟法人和公司賬戶(hù)太多牽扯
老師,請(qǐng)問(wèn)研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除審核時(shí),人工支出數(shù)據(jù)的審核要怎么做呢,謝謝
老師好!憑證附件有多張,怎么編制,麻煩老師指導(dǎo)
老師,我們公司以前年度的土地增值稅滯納金在今年交了,是不是還要做以前年度損益調(diào)整啊,要不要改以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表之類(lèi)的
注銷(xiāo)外經(jīng)證流程,我準(zhǔn)備資料有哪些?先去經(jīng)營(yíng)地稅務(wù)局還是施工地稅務(wù)局辦理?
老師,請(qǐng)問(wèn)如果購(gòu)進(jìn)貨物的進(jìn)項(xiàng)稅是13%,然后再將該貨物出口,退稅仍為13% 那么退稅額會(huì)比購(gòu)進(jìn)該貨物的進(jìn)項(xiàng)稅大是嗎?因?yàn)槌隹跁r(shí)的銷(xiāo)售價(jià)肯定會(huì)大于購(gòu)進(jìn)貨物的價(jià)格
是要進(jìn)行比較的,比方說(shuō)你買(mǎi)進(jìn)來(lái)是100,銷(xiāo)售是110。 那么你退稅的話是用110乘以13%,和你的進(jìn)項(xiàng)比較按照小的退
在生產(chǎn)型企業(yè)當(dāng)中,就只是免抵,也是這樣嗎
對(duì)的。也是這樣處理的哈