你好,可以更正,更正后補(bǔ)繳稅款+滯納金!如果原申報(bào)涉及繳稅,更正前聯(lián)系稅務(wù)局,看是否需要去稅務(wù)大廳更正。
老師,如果發(fā)現(xiàn)第四季度有幾筆數(shù)做錯(cuò)了,可以更正憑證再重新更正增值稅申報(bào)表和個(gè)稅嗎@郭老師
老師,更正了22年第三季度的增值稅申報(bào)表,然后沒(méi)有通過(guò),但是第4季度增值稅申報(bào)表本年累計(jì)數(shù)有更正,跟賬面對(duì)的上,那還要繼續(xù)更正第3季度嗎
老師,現(xiàn)在還可以更正去年四季度的增值稅申報(bào)嗎?稅費(fèi)都交了
可以更正23年四季度的增值申報(bào)表嗎,有一筆1.15的理財(cái)產(chǎn)品增稅漏了
老師,比如23年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表已經(jīng)提交了。年度匯算清繳的所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表不一定要和之前預(yù)報(bào)第四季度的一樣吧?有要更正的情況下,回頭去12月更改憑證,重新生成財(cái)務(wù)報(bào)表,再以此更正的去報(bào)年報(bào)?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專(zhuān)票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計(jì)提和申報(bào)繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補(bǔ)做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計(jì)提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說(shuō)是配送金額上扣減8個(gè)點(diǎn)折扣價(jià)。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎?
請(qǐng)教一下印花稅咋報(bào)的,跟收入采購(gòu)數(shù)據(jù)對(duì)不上呢,外賬報(bào)的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點(diǎn)懵逼學(xué)的
老師方便看一下第二題嘛
老師幫我看一下第一題該怎么寫(xiě)
老師,請(qǐng)問(wèn)我新入職一家公司,前任已離職沒(méi)有人交接,我要怎么查詢(xún)未申報(bào)退稅的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)。謝謝! 電子稅務(wù)局或電子口岸,怎么查詢(xún)哪些報(bào)關(guān)單已經(jīng)申請(qǐng)過(guò)退稅,哪些報(bào)關(guān)單還未申請(qǐng)過(guò)退稅。
老師,個(gè)體戶(hù)老板申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)不能享受6萬(wàn)免稅,說(shuō)已在綜合所得中享受減免,我只是添加了人員報(bào)送并沒(méi)有報(bào)送工資,怎么修改讓在經(jīng)營(yíng)所得里享受減免呢
老師,個(gè)體戶(hù)改查賬征收了,老板就又新成立一個(gè)定額核算的個(gè)體戶(hù),用定額的新戶(hù)開(kāi)了一部分發(fā)票,但是金額不大,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么