你好 具體的需要修改哪里?
老師你好,我想請(qǐng)問下,我進(jìn)電子稅局更正過一季度的增值稅納稅申報(bào),但是財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表沒辦法網(wǎng)上更正,但三季度的沒問題,都是更正后的累計(jì)數(shù)據(jù)申報(bào)的,這樣有關(guān)系嗎?還是必須得去窗口做一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表更正申報(bào)?如果不去處理會(huì)怎樣
老師,第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)之后才知道還要繳納印花稅,印花稅未在財(cái)務(wù)報(bào)表上體現(xiàn)出來,是下個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表累計(jì)上就行還是必須把第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表更改了啊,第三季度不更正的話,第四季度可以正常申報(bào)嗎,有影響嗎,因?yàn)楝F(xiàn)在疫情影響,去不了稅局
小規(guī)模納稅人,9月新開帳,電子稅務(wù)局第三季度增值稅報(bào)了十萬,第四季度報(bào)了五萬。全年累計(jì)15萬 后因調(diào)賬問題。記賬軟件第三季度實(shí)際是0,第四季度是15萬。全年累計(jì)15萬 請(qǐng)問這種情況還有更正第三第四季度的增值稅申報(bào)嗎?
老師,更正了22年第三季度的增值稅申報(bào)表,然后沒有通過,但是第4季度增值稅申報(bào)表本年累計(jì)數(shù)有更正,跟賬面對(duì)的上,那還要繼續(xù)更正第3季度嗎
老師,您好!我去年三、四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表填錯(cuò)了數(shù),我去電子稅務(wù)局更正,然后三季度的提示不允許更正,四季度沒有提示,所以我就把四季度更正了,那三季度還要更正嗎
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對(duì)外銷售價(jià)格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價(jià)格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對(duì)賬開發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
就是22年第三季度紅沖的發(fā)票申報(bào)增值稅的時(shí)候忘記申報(bào)了,導(dǎo)致22年增值稅申報(bào)金額跟賬面金額不一致
然后在遠(yuǎn)程辦上面申請(qǐng)了更正申報(bào),但是沒有通過,說沒有查到我紅沖的記錄,但是我更正了第四季度增值稅申報(bào)表本年累計(jì)數(shù)跟賬面金額對(duì)上了,而且申報(bào)成功了
第四季度沖減了第三季度的銷售額,是這個(gè)意思嗎?
第四季度沒有銷售收入,只是本能累計(jì)數(shù)同步成第三季度申報(bào)已經(jīng)成功后的數(shù)據(jù),實(shí)際第三季度更正沒有成功
需要去稅務(wù)局那邊申報(bào)的。
但是深圳稅務(wù)今天反饋給到我這邊說他們查不到去年8月紅沖的電子普通發(fā)票
那是確實(shí)有去稅務(wù)大廳辦理紅沖,那這種情況應(yīng)該怎么處理呢
負(fù)數(shù)發(fā)票自己開的嗎 是的話看下上傳沒有
你在去系統(tǒng)里面查下的
負(fù)數(shù)發(fā)票是稅務(wù)局開的
你手里有發(fā)票號(hào)碼嗎 讓那邊給你查下的
有發(fā)票號(hào)碼的老師
那你拿著發(fā)票號(hào)碼給他 讓他查下