是的,那個要跟工資合計申報個稅
過節(jié)費合并工資一起申報個稅。是指這筆過節(jié)費要和工資表做在一張上,還是指在申報個稅時一起計算就可以了,不用和工資表做在一張上?
#提問,老師有個兼職的人員,工資表上是按勞務報酬每月申報1000,中秋過節(jié)發(fā)了500的節(jié)日福利費,這個是申報工資時加上?(1000+500-800)*20%,是這樣的嗎/
老師,以現(xiàn)金形式發(fā)放中秋過節(jié)費,有沒有什么稅務風險?過節(jié)費的個人所得稅是不是和9月的工資并在一起申報?
老師你好,元旦過節(jié)支付過節(jié)費1000元,這個錢合并工資在1月份申報個稅,但是我做賬的時候是直接坐到費用工資還是職工福利費呢!
老師,我們中秋節(jié)給員工發(fā)了現(xiàn)金和月餅,是不是個月申報個稅的時候要跟發(fā)放的工資金額合并一起申報呢
老師,第三季度做賬軟件點資產(chǎn)負債表報表重分類了,年初數(shù)和期末數(shù)都發(fā)生了變化,那我申報財務報表的時候是只更改當期的期末數(shù)嗎?年初的數(shù)先不動?還是都需要按照重分類后的申報,那一二季度已申報的需要更改嗎?麻煩老師回答細一點可以嗎?我這邊不能進行追問。感謝
老師,小規(guī)模納稅人,我們主要做工地項目,勞務費沒有發(fā)票,只有在個稅里申報了工地人員的個稅金額挺大的,這樣可以嗎???
我公司有一宗礦權(quán)需要轉(zhuǎn)讓給其他公司,可以采用什么方式處理呢?涉及的稅費有哪些呢?哪種方式可以合理避稅呢?2家公司屬于同一控制下的企業(yè)
老師您好,請問公司沒有核定印花稅稅種,需要申報印花稅嗎?
我想要這個老師講的表格
您單位申報營業(yè)收入【32030.66】小于增值稅申報收入金額【1494014.6】,差異金額【1461983.94】元,請根據(jù)實際情況確認申報數(shù)據(jù)是否準確,如數(shù)據(jù)準確請說明差異原因。 請問這是什么意思
老師,申報個稅7月沒有申報,現(xiàn)在顯示是8月,怎么變更申報7月呢
老師,已經(jīng)離職的員工,社?;鶖?shù)調(diào)整,個人部分追不回來,由單位承擔,怎么做賬
老師我在轉(zhuǎn)讓股權(quán)的時候,稅務局反饋回來實收資本與股權(quán)原值不否。這是一個小規(guī)模企業(yè),實收資本為認繳資本是零,我股權(quán)原值填的也是零呀。怎么就不對了呢?
我的個稅本月申報122509,在做企業(yè)所得稅申報的時候,已計入成本費用薪酬填的122509,實際發(fā)放的也是122509,出來下面提示框是什么意思
是在綜合所得申報,正常工資新金所得,收入這蘭次里嗎
是的,就是那個地方合計