您好,您的A100000的是什么情況
老師您好!公司在今年匯算清繳時調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費,等于調(diào)減了企業(yè)虧損,現(xiàn)在企業(yè)還是虧損狀態(tài),我想請問,我的稅務(wù)申報表上的未分配利潤負(fù)數(shù)要比匯算清繳實際調(diào)整后的數(shù)據(jù)多,我是否需要調(diào)整,怎樣調(diào)整?謝謝
假設(shè)新辦公司,10月開賬,10月、11月、12月利潤總額都是虧損,這三個月業(yè)務(wù)招待費總金額超過了所得稅扣除標(biāo)準(zhǔn)。請問連續(xù)虧損下匯算清繳業(yè)務(wù)招待費用調(diào)贈補繳所得稅嗎?
業(yè)務(wù)招待費和廣告宣傳費匯算清繳調(diào)增后12月份的本年累計利潤總額是1萬,調(diào)增前是負(fù)數(shù)。請問需要補交的所得稅是1萬x0.05對嗎?(總計調(diào)增費用2萬) 假設(shè)調(diào)增后累計利潤總額仍舊是負(fù)數(shù),就不需要補繳所得稅了對嗎?
老師您好,請問做21年匯算清繳時,業(yè)務(wù)招待費調(diào)增了,但是還是處于虧損狀態(tài),不需要補交企稅,請問我現(xiàn)在需要做什么賬務(wù)處理嗎
請問老師,假如我們企業(yè)虧損,但是業(yè)務(wù)招待費和福利費都超過了稅前扣除的比列,要調(diào)增嗎?匯算清繳要怎么做
小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人之前小規(guī)模沒有到報稅期的稅怎么申報
A公司投資B公司120萬,印花稅150元,不是重大影響,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,請問分錄分錄
通訊費如何能做到管理費用。通訊費不是福利費
請問下收到股東以外的投資,怎樣做會計分錄
這道題的意思是什么,不懂這道題問的是啥
老師好,咨詢下:集團公司內(nèi)部公司之間的分紅免稅再投資 這個模式,可以介紹一下嗎?
老師,您好!請教您 公司外購了半成品回來試驗生產(chǎn)了沒出產(chǎn)品,請問這個如何處理賬務(wù)呢?謝謝老師指導(dǎo)。
老師,現(xiàn)在股權(quán)再次轉(zhuǎn)讓,接收方是不是能查到上次股轉(zhuǎn)的個稅信息
老師,您好,我想向您請教一下,一個一般納稅人,同時也是小微企業(yè),他的企業(yè)所得稅稅率,是15%,還是按照,年應(yīng)納稅所得額不超過 100 萬元的部分,減按 25%計入應(yīng)納稅所得額,按 20%的稅率繳納企業(yè)所得稅
老師,員工通訊費入賬管理費用通訊費,還是并入工資交個稅,還是算福利費直接報銷。
麻煩發(fā)下A100000的金額圖片,謝謝
我只是填了管理費用和財務(wù)費用,但是還沒有銷售,就沒有營業(yè)收入,不過有預(yù)收款
因為還沒有銷售收入,就不能扣除業(yè)務(wù)招待費嗎?不是要做納稅調(diào)整嗎,然后就顯示這樣了
那您把數(shù)據(jù)都填好再發(fā)圖片
老師,我已經(jīng)全部填好的,都發(fā)出來了
圖片A100000的利潤總額金額是0?
不是,利潤總額是虧損的,但不是為什么填了費用利潤總額數(shù)也沒出來
您好,那您沒填寫A100000的表單上面數(shù)據(jù)
填了0,實際也是發(fā)生了費用,利潤總額是負(fù)數(shù)的就是沒有顯示出來,那要怎么填
您好,那您營業(yè)利潤填寫與報表一致的金額
不知道為什么填了費用,營業(yè)利潤也不出數(shù)據(jù),顯示0的,但是我報表是虧損負(fù)數(shù)的呀
您好,因為108您選擇了是
老師,你太厲害了,說對了,謝謝
您客氣,非常榮幸能夠給您支持