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我們是一般納稅人企業(yè)去年購(gòu)入的設(shè)備1,000,000對(duì)方給我們開完了發(fā)票,我們已經(jīng)認(rèn)證了之后我們發(fā)現(xiàn)有部分,也就是說500,000設(shè)備的質(zhì)量不合格,對(duì)方已同意退貨,那么這個(gè)退貨發(fā)票怎么開?請(qǐng)說的詳細(xì)一些。

2025-10-22 08:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-22 08:45

你們發(fā)起紅字信息確認(rèn),理由選擇退貨

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快賬用戶7249 追問 2025-10-22 08:47

我紅字申請(qǐng)的流程是怎樣的?進(jìn)哪里去做?把步驟給我發(fā)一下,十分感謝。

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齊紅老師 解答 2025-10-22 08:47

錄入確認(rèn)單:我要辦稅-發(fā)票使用--發(fā)票開具-紅字發(fā)票開具-紅字信息確認(rèn)單錄入 對(duì)方確認(rèn):我要辦稅-發(fā)票使用--發(fā)票開具-紅字發(fā)票開具-紅字信息確認(rèn)單處理 我要辦稅-發(fā)票使用--發(fā)票開具-紅字發(fā)票開具 ?

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快賬用戶7249 追問 2025-10-22 08:50

我還是沒聽明白,這個(gè)貨是去年購(gòu)入的發(fā)票已經(jīng)開了1,000,000,今年要退貨500,000那么的申請(qǐng)單的金額應(yīng)該怎樣寫說的詳細(xì)一些?

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齊紅老師 解答 2025-10-22 08:50

退貨就退500,000的金額就行了

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快賬用戶7249 追問 2025-10-22 08:54

那么在哪個(gè)地方寫退貨500,000呢?是不是應(yīng)該找到當(dāng)時(shí)開具的那張發(fā)票?把操作步驟跟說的詳細(xì)一點(diǎn)唄

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齊紅老師 解答 2025-10-22 08:57

按這個(gè)流程錄入確認(rèn)單: 我要辦稅-發(fā)票使用--發(fā)票開具-紅字發(fā)票開具-紅字信息確認(rèn)單錄入

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你們發(fā)起紅字信息確認(rèn),理由選擇退貨
2025-10-22
您好,這個(gè)好處理的,我們認(rèn)證抵扣了也入賬這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅,分錄是原來分錄的反分錄(把進(jìn)項(xiàng)稅改為進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出并寫在貸方正數(shù)),我們申請(qǐng)紅字確認(rèn)單,供應(yīng)商開紅字發(fā)票,我們的在增值稅附表二第20行做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2024-11-16
稅務(wù)處理 由于已經(jīng)認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要開具紅字發(fā)票信息表給廠家,廠家憑紅字發(fā)票信息表開具紅字增值稅專用發(fā)票。 你們根據(jù)廠家開具的紅字發(fā)票沖減進(jìn)項(xiàng)稅額和固定資產(chǎn)賬面價(jià)值。 賬務(wù)處理 沖減固定資產(chǎn)和進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:固定資產(chǎn) - 100000(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(或其他相關(guān)科目) - 100000(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) - 13000(假設(shè) 13% 稅率,紅字) 記錄退回設(shè)備折價(jià)收入: 借:應(yīng)付賬款(或其他相關(guān)科目)50000 貸:固定資產(chǎn)清理 50000 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理科目: 借:固定資產(chǎn)清理 50000 貸:營(yíng)業(yè)外收入(如果有差價(jià)收益)或營(yíng)業(yè)外支出(如果有差價(jià)損失)50000
2024-11-16
你好 ; 你就? ? 開紅字信息表 做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。? 然后銷售方開紅字發(fā)票給你紅沖 處理即可?
2021-11-09
同學(xué)你好 認(rèn)證了現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出嗎
2021-11-09
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