對于以前年度的發(fā)票進項轉(zhuǎn)出,確實需要進行相應(yīng)的賬務(wù)處理。具體操作上,通常會通過“以前年度損益調(diào)整”科目來進行調(diào)整。具體步驟如下: 首先,需要借記“以前年度損益調(diào)整”科目,貸記“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)”科目,以反映進項稅額的轉(zhuǎn)出。這一步是對以前年度財務(wù)報表中的重大錯誤進行更正,確保財務(wù)報表的真實性和準確性。 接著,對于轉(zhuǎn)出的成本部分,應(yīng)借記“主營業(yè)務(wù)成本”科目,貸記“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)”科目。這樣,就將原本計入成本的進項稅額轉(zhuǎn)出,反映了實際的成本情況。
請教一下老師,以前年度的走逃票做進項稅轉(zhuǎn)出,帳務(wù)處理,進成本?還是做損益調(diào)整?
老師,以前年度的進項發(fā)票已抵扣,但是稅局說我們上游開的發(fā)票有問題,需要進項轉(zhuǎn)出。這個需要怎么做賬務(wù)處理
老師,進項發(fā)票失聯(lián),要做進項稅額轉(zhuǎn)出,還有之前入的庫存商品,成本也要轉(zhuǎn)出,這個相關(guān)賬務(wù)處理怎么做
老師,請問一下以前年度的發(fā)票進項轉(zhuǎn)出如何做賬,成本是不是也要轉(zhuǎn)出,賬務(wù)怎么處理
請問老師,不得抵扣的進項稅額以前年度做了抵扣,現(xiàn)在想做轉(zhuǎn)出怎么做賬務(wù)處理
請問,買水魚共用了50元,還付了加工費80元,那當(dāng)天水魚采購成本就是130元了?
你好,家居屬于什么行業(yè)?
老師,收到老板茶室使用的電茶爐的發(fā)票,怎么做分錄?款已付
老師,麻煩問一下自己的一般納稅人,想開給別人20萬轉(zhuǎn)票,沒有實際入賬有啥風(fēng)險
老師好,有兩個問題: 1、今年3月注冊的公司,第一季度只報了幾百的開辦費,到現(xiàn)在也沒有經(jīng)營,沒有發(fā)工資也沒有計提,個稅怎么操作? 2、個體戶第一季度收入28000元,做賬的時候增值稅未入賬,貸方直接入了主營業(yè)務(wù)收入28000元,報稅的時候收入寫了28000元,申報增值稅報表顯示3%的稅率840元,最終顯示稅額0,這個業(yè)務(wù)我該怎么調(diào)整?
半年繳納一次的城鎮(zhèn)土地使用稅怎么記賬老師,我們還補繳了2024年一年的并繳納了滯納金
請問做賬系統(tǒng)做的是內(nèi)賬還是外賬?
老師你好!買的中級必刷500題,書收到了,但電腦上沒找到,想用電腦刷題
老師對公賬戶捐贈出去,沒收到發(fā)票,如何做憑證啊,借選擇什么科目,貸銀行存款
老師,我問下我們公司有批貨要退回來。運費先由我們墊付(我們運費又是經(jīng)過第三方平臺支付的)。到時那邊根據(jù)平臺開票金額再退回來給我們。這個分錄怎么寫,退回來的運費肯定不能沖客戶的往來,那這樣子我們就會一直掛起一筆這個運費未開票給他們
假設(shè)不含稅金額1000,稅額130,那稅部分轉(zhuǎn)出是這樣做分錄:借:以前年度損益 130,貸:應(yīng)交稅費(進項稅額轉(zhuǎn)出),那不含稅金額1000是不是這樣做:借:以前年度損益,貸:利潤分配-未分配利潤
學(xué)員您好,是的,對的