是的,就是那樣子計算的
老師:我買回來一批牛肉1000斤,單價是30元/斤,一共支付30000元,公司屬于食品加工的,需要人力成本水電房租等,還有調(diào)料,我售賣80元/斤,開發(fā)票,但是因為是經(jīng)過加工所以斤兩上有變化應(yīng)該沒事吧,這樣不會說我進銷存不符吧!我售賣開票規(guī)格也是斤為單位但因為加工了,所以可能是只有800斤,但是售賣80元/斤,收入就是64000元,不會導(dǎo)致進銷存不符合吧
某生產(chǎn)型企業(yè) 2015 年9月發(fā)生了以下經(jīng)濟業(yè)務(wù):①采購了一批原材料,價值50 萬元,后將其用于產(chǎn)品生產(chǎn),耗費了 20 萬元;②車間辦公室花費1萬元購買了一些辦公用品;③支付生產(chǎn)車間生產(chǎn)工人的工資20萬元、車間管理人員的工資8萬元 廠部行政管理部門人員 的工資10萬元;④對生產(chǎn)車間的固定資產(chǎn)計提折舊費15萬元;⑤生產(chǎn)車間發(fā)生水電費30萬元;⑥企業(yè)購買了一臺新的機器設(shè)備,價值100 萬元。那么,該企業(yè)2015年9月生產(chǎn)產(chǎn)品的成本是多少?
某生產(chǎn)型企業(yè)2015年9月發(fā)生了以下經(jīng)濟業(yè)務(wù):①采購了一批原材料,價值50萬元,后將其用于產(chǎn)品生產(chǎn),耗費了20萬元;②車間辦公室花費1萬元購買了一些辦公用品;③支付生產(chǎn)車間生產(chǎn)工人的工資20萬元、車間管理人員的工資8萬元、廠部行政管理部門人員的工資10萬元;④對生產(chǎn)車間的固定資產(chǎn)計提折舊費15萬元;⑤生產(chǎn)車間發(fā)生水電費30萬元;⑥企業(yè)購買了一臺新的機器設(shè)備,價值100萬元。那么,該企業(yè)2015年9月生產(chǎn)產(chǎn)品的成本是多少?
某生產(chǎn)型企業(yè)2015年9月發(fā)生了以下經(jīng)濟業(yè)務(wù):①采購了一批原材料,價值50萬元,后將其用于產(chǎn)品生產(chǎn),耗費了20萬元;②車間辦公室花費1萬元購買了一些辦公用品;③支付生產(chǎn)車間生產(chǎn)工人的工資20萬元、車間管理人員的工資8萬元、廠部行政管理部門人員的工資10萬元;④對生產(chǎn)車間的固定資產(chǎn)計提折舊費15萬元;⑤生產(chǎn)車間發(fā)生水電費30萬元;⑥企業(yè)購買了一臺新的機器設(shè)備,價值100萬元。那么,該企業(yè)2015年9月生產(chǎn)產(chǎn)品的成本是多少?
習(xí)題一: 甲企業(yè)為酒類生產(chǎn)企業(yè),位于市區(qū),2021年11月發(fā)生如下業(yè)務(wù): 1. 采購一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明價款2100元,增值稅273 元; 2. 銷售2吃啤酒,不含稅售價為3200元/噸; 3. 從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者處采購一批農(nóng)產(chǎn)品作為原料,買價 10000 元; 4. 自產(chǎn)黃酒1噸發(fā)放職工福利,成本價7000 元,市場不含稅售價7500元; 5. 銷售 1噸白酒,不含稅售價為90000元;收取包裝物押金共計 1243 元; 6. 委托位于縣城的己企業(yè)加工黃酒了噸,發(fā)出原材料20000元,支付加工費取得增值稅專用發(fā)票注明加工費 1000元,增值稅 130元;當期全部收回; 7. 將委托加工收回的黃酒對外出售,含稅售價 27120元; 8. 自產(chǎn)啤酒無償贈送消費者,共計了噸,成本價3300 元/噸。
外經(jīng)證問題?長期未核銷是否有啥異常嗎
老師,對接公司外圍的一些業(yè)務(wù),現(xiàn)要求我司提供25年第一季度的財務(wù)報表、科目余額表、和序時賬 。財務(wù)報表和科目余額我知道啥意思。序時賬是啥?
老師好,從研發(fā)費用加計扣除的備查資料來講,研究開發(fā)項目的立項申請書上有負責(zé)人同意的簽字,可以代替立項決議書嗎?
如果2024年有暫估的費用,2025年已紅沖暫估,但未取得發(fā)票,2024年匯算清繳必須納稅調(diào)贈嗎?老板想少繳稅,有其他辦法嗎
購入固定資產(chǎn)成本價是不不含稅對嗎?
老師,我父親要轉(zhuǎn)一棟樓到我名下,房產(chǎn)需要原價轉(zhuǎn)讓,稅務(wù)需要我們到住建局弄一份電子合同,是什么來的?
老師好,去年一季度的時候不知道是不是把管理費用在報表上填錯了,金額填多了,二季度沒有發(fā)現(xiàn),在企業(yè)匯算的時候發(fā)現(xiàn)錯了,那現(xiàn)在是不是直接在年報上面調(diào)整就行?還有個問題是如果調(diào)整了這個金額就會導(dǎo)致要交企業(yè)所得稅,有沒有什么辦法規(guī)避這個問題呢?
收購的百香果,款已付,貨未到,款也無法退回的,合計2000元,會計記賬借方:營業(yè)外支出(不得在所得稅前扣除),貸方:銀行存款,是否正確
老師,剛發(fā)現(xiàn)我1月份的憑證寫錯了。支付電費的銀行回單 借方是用的“制造費用”,應(yīng)該是用“應(yīng)付賬款”是吧?現(xiàn)在怎么弄?1季度的企業(yè)所得稅要更正嗎?
老師,不是母子公司,A公司投資給另外一個公司,A公司做賬也是長期股權(quán)投資嗎?