那個(gè)是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出-捐贈(zèng)支出
老師,我們老板娘比如從建行取出現(xiàn)金2萬(wàn),存到對(duì)公賬戶農(nóng)行2萬(wàn),我是這么做憑證的,借現(xiàn)金,貸銀行存款-建行,借銀行存款-農(nóng)行,貸現(xiàn)金,然后老板娘的意思是我應(yīng)該直接借銀行存款-農(nóng)行,貸,銀行存款-建行,能這么做賬嗎,你們是怎么做的,
老師好,物業(yè)公司,預(yù)收賬款,發(fā)票沒(méi)開,預(yù)收下個(gè)月的物業(yè)費(fèi),借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 然后下個(gè)月到了,要把錢抵進(jìn)去,后面憑證怎么做?
公司收到一筆費(fèi)用 我當(dāng)時(shí)做的是借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 現(xiàn)在要把這筆錢付出去 但是對(duì)方還沒(méi)有給我開票 我就借預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票之后我怎么做賬呀 其它應(yīng)付款這個(gè)科目怎么處理呀
老師好,為什么去銀行打公戶對(duì)賬單。收入在貸方,支出在借方???如果作為我們公司的收款,做賬的時(shí)候不是在借方作為提現(xiàn)嗎?為什么銀行都是反的?
那老師我請(qǐng)教一下 比如、今天微信對(duì)公賬戶收到貨款、明天T+1才到銀行對(duì)公戶、今天出庫(kù)要做一張記賬憑證、明天到賬還要做一張記賬憑證、還是可以做一張記賬憑證、比如:出庫(kù) 借:微信收款(這個(gè)用什么科目) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 到賬借:銀行存款。提款手續(xù)費(fèi)(這里提款手續(xù)費(fèi)在銀行回單中有備注 還需不需要 微信提款端 提供憑證?) 貸:微信收款賬戶(這里用什么科目)
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的備查資料中,研發(fā)人員名單和研發(fā)人員編制是一個(gè)項(xiàng)目做一個(gè)名單和編制還是把當(dāng)年的總得研發(fā)人員和編制做個(gè)表?
匯算清繳里面的期間費(fèi)用表,需要把銷管財(cái)費(fèi)用分別年合計(jì)金額填入嗎
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)人所得稅,是在自然人電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報(bào)嗎
老師您好,我在做賬的過(guò)程當(dāng)中,接手了前任會(huì)計(jì)的賬,我發(fā)現(xiàn)管家婆里面應(yīng)付賬款里面有很多往來(lái)的期初數(shù)沒(méi)有,請(qǐng)問(wèn)我怎么調(diào)賬?
老師,公司購(gòu)買了2箱抽紙56元,用于老板辦公室及他的小餐廳,請(qǐng)問(wèn)老師這56元怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
劃線的是不是錯(cuò)了,應(yīng)該是庫(kù)存現(xiàn)金
匯算清繳24年有兩千多稅收滯納金,是不是要做調(diào)增呀
管理費(fèi)用—福利費(fèi),關(guān)于職工的福利費(fèi),是否可以放在匯算清繳報(bào)表的A105050表格的職工福利費(fèi)支出里面。
現(xiàn)在銀行貸款都需要打到第三方收款,相當(dāng)于你要貸這筆款,必須是你要付對(duì)方公司的貨款之類的,錢必須打到對(duì)方公司的賬戶,其實(shí)又沒(méi)有這邊筆款需要付,只是為了貸款虛構(gòu)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),對(duì)于對(duì)方公司這筆款又屬于收入,這種為了貸款虛構(gòu)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)?
老師,我在做 24 年匯算清繳。老師,我有一筆報(bào)銷,跨年了。這筆報(bào)銷差旅費(fèi)22799.81 元,和業(yè)務(wù)招待費(fèi) 1243.8 元,共計(jì) 24043.61 元。我是需要在 24 年匯算清繳納稅調(diào)減,25 年匯算清繳納稅調(diào)增對(duì)嗎[疑問(wèn)]