同學(xué)你好! 第1個問題,雖然沒有發(fā)放工資,但是,實際是產(chǎn)生了工資的,因此,賬務(wù)上要計提,個稅系統(tǒng)0申報 第2個問題,開票了,賬務(wù)上要正確體現(xiàn)增值稅, 840 屬于稅收優(yōu)惠,計入 營業(yè)外收入
我要學(xué)習(xí)沙石會計實操
老師我有中級 然后現(xiàn)在記賬公司想學(xué)習(xí)幾個月,能接觸一些賬,但是不多,我以后能找到合適的會計工作嗎,我都35歲了,感覺特別難
老師,我們這邊的做咖啡的咖啡豆記庫存商品還是原材料?到時出售了怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
稅法規(guī)定的固定資產(chǎn)凈殘值率是多少
老師好,我們公司自己同時研發(fā)幾個項目,算是集中研發(fā)嗎?研發(fā)費(fèi)用加計扣除的資料還需要留存相關(guān)的資料嗎?
老師租房去稅局帶來發(fā)票稅點是多少怎么計算一個月房租大概1500元
股東單獨(dú)或者合計持有多少股份才能向董事會提出臨時提案?到底是1%換是3%
老師,個體戶經(jīng)營者自己的吊車,由于是之前自己買的二手車,現(xiàn)在個體戶成了查賬征收,他怎樣才能將自己吊車的費(fèi)用用來作為成本,是不是需要他個人租車給個體戶,有一個租車合同還需要個人代開租賃發(fā)票才可以
請問老師,2024年計提的工資,2025年5月底前發(fā)放了,所得稅匯算清繳時工資是不是不需要調(diào)增了?
稅務(wù)師考試,有沒有大綜合呢?
1、工資不是這個新公司發(fā)的,新公司沒有工資,到現(xiàn)在都沒有運(yùn)營,只注冊了公司,暫時什么也不用,也沒有人干活,之前沒有申報。 2、今年3月份沒有計提增值稅,3月份的憑證需要改動嗎?怎么處理?1%是280元營業(yè)外收入,那我應(yīng)該怎么改動?
好的,明白了 那么, 第1個,只申報一個人的個稅,法人代表, 0申報, 申報理由: 因為只要開了公司,就算沒有一個員 工存在,法人代表也是存在的,不拿工資,也要0申報。 第2個,3月份沒計提增值稅,賬務(wù)處理就在5月進(jìn)行, 調(diào)整分錄為: 借:主營業(yè)務(wù)收入? ?840 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅? 840 免稅沒有交,要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅? ? 840 貸:營業(yè)外收入? ? 840?? 另外,
另外, 你說 1%? 是稅收優(yōu)惠。 因為 第一季度 收入小于30萬元,不管稅率是 多少, 全部都是免的, 因此, 所有的免稅,都計入營業(yè)外收入。
老師,第1個問題從6月份開始申報,之前沒有申報怎么處理? 第2個問題,四月份收入是9000元,怎么寫分錄,那1%的政策就不用了嗎?這免稅部分營業(yè)外收入?yún)R算清繳時怎么處理?
第1問題: 把 個稅申報系統(tǒng)下載下來,? 把法人代表的信息錄入進(jìn)去, 每個月都補(bǔ)申報一下就行, 補(bǔ)【0申報】就行 第2個問題: 如果全部款項=9000 借:應(yīng)收賬款/銀行存款? 9000 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 9000/1。01=8910。89 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅? 89。11 如果收入=9000 借:應(yīng)收賬款? 9090 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 9000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷? 90
平時,怎么開票的,就按照 發(fā)票上的 價格 和 稅金,分別計入 收入和 銷項稅? 科目 季度申報后,免稅的,把 銷項稅轉(zhuǎn)入 營業(yè)外收入
匯算時,就填寫在 營業(yè)收入外收入報表中,【政府補(bǔ)貼】那一欄里