你好,那賬你可以把稅款做稅金及附加或者是管理費(fèi)用可以加稅合計(jì)做賬,不考慮增值稅,就是你的收入和成本都是含稅的。這個(gè)沒有固定的要求,看你單位自己規(guī)定就行。如果你加稅合計(jì)做賬,你的增值稅影響你的利潤。如果你不想要影響利潤的話,就和外賬一樣。
老師,請問一般納稅人公司上季度計(jì)提了很多人工費(fèi),后期需要怎么做平才行啊,項(xiàng)目上有水電工,采購,倉管,臨時(shí)工,焊工,等等人工費(fèi),可以只做個(gè)稅申報(bào)嗎?還是必須提供發(fā)票???
小規(guī)模納稅人,承包經(jīng)營了一個(gè)商場,然后把商鋪?zhàn)獬鋈ナ兆饨穑荒曜饨鸷嫌?jì)超過兩百萬,收入是不是必須均勻分?jǐn)偟矫總€(gè)月那就超過了45萬?就不能可以享受一個(gè)季度不超45萬的增值稅優(yōu)惠嗎?那還需要繳納其他的什么稅嗎?租來的商鋪可以計(jì)提折舊嗎
老師,章程里規(guī)定報(bào)表是四表一注。那么,季報(bào)和年報(bào)時(shí)給稅局只提供資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表。所以內(nèi)部我只能留下這兩個(gè)報(bào)表。公司內(nèi)部有四個(gè)股東,如果我只能提供出這兩份報(bào)表。將來老板們會對我有處罰嗎?(小企業(yè)會計(jì)則)?還有,章程里要求的,財(cái)務(wù)是不是必須要做到?
老師您好,請問:去年12月份時(shí),有一個(gè)戶有銷售返利,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,當(dāng)月交了增值稅和附加稅,可是我忘記了在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅和計(jì)提附加稅稅金及附加,到了1月份,拿到銀行回單看到繳納的增值稅和附加稅才想起來,請問老師,我把結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅和計(jì)提附加稅,補(bǔ)在1月份的分錄可以嗎?還是說必須要修改12月的分錄然后重新申報(bào)各類報(bào)表?謝謝老師
內(nèi)賬會計(jì)有要求必須計(jì)提什么稅嗎?增值稅還有稅金及附加,這兩個(gè)都必須計(jì)提嗎?還是必須計(jì)提一個(gè)?到底怎么弄啊,還是可以都不計(jì)提?要求是什么?我很亂啊,新手求高人解答
老師好,公司前期財(cái)務(wù)管的一團(tuán)糟,對采購壓根沒限價(jià)要求,養(yǎng)成了業(yè)務(wù)大手大腳的習(xí)慣,現(xiàn)在要規(guī)范他們肯定這些業(yè)務(wù)很不高興,強(qiáng)推制度肯定會很抵觸,應(yīng)該怎么處理呢
您好老師,小規(guī)模納稅人有無票成本,匯算清繳沒調(diào),可以在2025年調(diào)么
請問不同的餐費(fèi)發(fā)票報(bào)銷比例是多少?
我司是貿(mào)易公司,直接采購回來后再做產(chǎn)品檢測,之后就銷售出去, 那這筆檢測服務(wù)費(fèi)用應(yīng)該設(shè)置什么科目好?
您好,老師,駕校報(bào)名贈送的電影票可以計(jì)入銷售費(fèi)用吧
子公司銷售產(chǎn)品給母公司,屬于關(guān)聯(lián)交易嗎?
老師,文化研究會收到上級單位劃撥的會費(fèi),季度預(yù)申報(bào)所得稅的時(shí)候是按不征稅收入申報(bào)的,年度匯算的時(shí)候要怎么填報(bào)吖?
合作社年報(bào)中的營業(yè)收入是按年開票收入填寫,財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填
老師,我們是一家有限合伙企業(yè),做了一筆委托貸款合同,和銀行簽了一份委托貸款合同,然后又和銀行 借款人簽了一份三方委托貸款合同,需要繳納印花稅嗎?
財(cái)務(wù)人員調(diào)賬自保,一般需要做哪些準(zhǔn)備工作,準(zhǔn)備哪些資料
還是不太明白,結(jié)賬它是這個(gè)樣子的,我只點(diǎn)計(jì)提地稅這里,增值稅不點(diǎn)吧!折舊呢?我們是內(nèi)賬哈!我第一次也不太清楚
這應(yīng)該怎么點(diǎn),我們是內(nèi)賬,要結(jié)賬!
一般納稅人的嘛,你看一下你增值稅附加稅是不是交這些。如果交的話,生成憑證就行。