同學(xué)你好。因?yàn)閷儆诳缒陠栴} 可以修改報表的話還是建議修改12月報表。如果已經(jīng)結(jié)賬且不能修改。需要在1月調(diào)整相關(guān)分錄。涉及利潤科目的用以前年度損益調(diào)整替代。
匯算清繳的時候,發(fā)現(xiàn)去年12有份未開票收入,現(xiàn)在6月份把它記入到去年的12月,未記入這筆收入之前當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)大于的銷項(xiàng),不交增值稅和附加稅,我反結(jié)賬到去年12月份增加了這筆收入,這樣進(jìn)項(xiàng)就小于銷項(xiàng),需要交附加稅,我忘了計提附加稅,把更正的財務(wù)表已經(jīng)報送了,現(xiàn)在我6月份去補(bǔ)提附加稅還是在1月份補(bǔ)提附加稅
老師請教下,公司前期預(yù)繳了增值稅,預(yù)繳的時候是小規(guī)模,現(xiàn)在是一般納稅人了,7月報6月稅的時候是在網(wǎng)上按照銷售額申報的,然后去大廳抵減了增值稅,也抵了一部分附加稅,還應(yīng)補(bǔ)交的稅當(dāng)時在大廳就已經(jīng)扣了稅費(fèi),現(xiàn)在8月申報7月的稅,報表顯示我們有未交的增值稅和附加稅,就是6月份的,這個應(yīng)該怎么處理呢
老師你好,咨詢一下!我這里有一個這個情況!去年3月份,不是小規(guī)模稅率變成1%。然后我3月份紅沖了一部分票,是我1月份申報的!導(dǎo)致我3月份申報的時候,應(yīng)交稅費(fèi)就為負(fù)數(shù)!當(dāng)時去大廳修改申報的。然后7月份,專管員又叫我們?nèi)バ薷?!修改后,?dāng)時就補(bǔ)繳了增值稅和附加稅!然后之前會計7月份做賬的時候,就沒有補(bǔ)計提附加稅和增值稅!導(dǎo)致現(xiàn)在增值稅未負(fù)數(shù),這個負(fù)數(shù)增值稅我怎么做帳,調(diào)整到哪里去呢?
老師您好,一般納稅人輔導(dǎo)期時候。1月要超量購買發(fā)票,當(dāng)時預(yù)交3個點(diǎn)增值稅和附加稅合計10021.98元,其中一月進(jìn)項(xiàng)稅額64516.56.銷項(xiàng)稅額71034.90.如沒有預(yù)交增值稅本月應(yīng)交6518.34元增值稅。那么增值稅報表上顯示要退增值稅3503.64.附加稅退245.25.105.10.70.07,那么我想問的是.當(dāng)時預(yù)交增值稅和附加稅分錄到退回來稅整個來龍去脈分錄怎么做,謝謝
老師問下,去年2022年5月認(rèn)證了一張做的管理費(fèi)用-福利費(fèi)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅690.26抵扣了,想在這月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不去更改之前報表,去年交了企業(yè)所得稅522.02元,9月申報時候納稅申報表上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填寫690.26,9月本來要交增值稅37000,37000+690.26, 分錄:1、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)690.26 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅690.26 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)690.26 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)690.26 3、 計提附加稅 借:稅金及附加690.26*0.12 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 4、計提企業(yè)所得稅:借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 這個所得稅金額怎么算。老師幫我看下這樣做可以嗎?
12給月攤銷 可以用應(yīng)付賬款的借方嗎 沒有用預(yù)付賬款
問一下資產(chǎn)負(fù)債表重分類后,金額數(shù)據(jù)不一樣了,怎么去核對數(shù)據(jù),在哪里核對數(shù)據(jù)
轉(zhuǎn)電子承兌匯票可以搜索行號嗎
一般納稅人,企業(yè)所得稅率是5%還是25%,在哪里可以看到
老師,社會統(tǒng)一信用代碼就是企業(yè)稅號吧?
老師,那個體戶業(yè)主現(xiàn)在變更經(jīng)營者需要出清稅證明這個需要怎么處理
老師您好。電子發(fā)票-專票/普票 不可以從稅務(wù)數(shù)字賬戶里導(dǎo)出來?這個是數(shù)電票吧?
老師,宿舍的水電進(jìn)項(xiàng)我們要轉(zhuǎn)出來,那飯?zhí)玫乃娨D(zhuǎn)出么,我們飯?zhí)檬浅邪o第三方。
既有銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)還有稅負(fù)率要按照什么算增值稅
老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減去期初是不是等于利潤表的利潤總額,如果不相等會是哪里出現(xiàn)問題了
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