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老師您好,請問:去年12月份時,有一個戶有銷售返利,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,當(dāng)月交了增值稅和附加稅,可是我忘記了在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅和計提附加稅稅金及附加,到了1月份,拿到銀行回單看到繳納的增值稅和附加稅才想起來,請問老師,我把結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅和計提附加稅,補(bǔ)在1月份的分錄可以嗎?還是說必須要修改12月的分錄然后重新申報各類報表?謝謝老師

2024-02-01 22:34
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-01 22:42

同學(xué)你好。因?yàn)閷儆诳缒陠栴} 可以修改報表的話還是建議修改12月報表。如果已經(jīng)結(jié)賬且不能修改。需要在1月調(diào)整相關(guān)分錄。涉及利潤科目的用以前年度損益調(diào)整替代。

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同學(xué)你好。因?yàn)閷儆诳缒陠栴} 可以修改報表的話還是建議修改12月報表。如果已經(jīng)結(jié)賬且不能修改。需要在1月調(diào)整相關(guān)分錄。涉及利潤科目的用以前年度損益調(diào)整替代。
2024-02-01
你好這個現(xiàn)在補(bǔ)計提吧,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi),借未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整 最好是去年12月去補(bǔ)計提做借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)
2021-07-03
你好這個計提過,就不需要再去計提,是這個銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額大于預(yù)繳增值稅吧,這個產(chǎn)生需要交增值稅,那這個是需要去差額去計提附加稅,這個對應(yīng)2月計提過3月不需要再去計提
2021-04-14
你好!退回份附加稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
2023-03-20
你好,是說你要不補(bǔ)繳這部分
2021-11-10
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