你好,這個(gè)如果稅務(wù)局確認(rèn)不征稅,匯算也是不含稅收入
全額事業(yè)單位有培訓(xùn)收入,按照小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅和所得稅,記賬的時(shí)候收取的培訓(xùn)收入計(jì)入事業(yè)收入,事業(yè)支出是包含單位所有的支出 計(jì)算申報(bào)稅時(shí)的成本,按培訓(xùn)收入占事業(yè)總收入的比例分?jǐn)?,但是按季度納稅時(shí)候,比如下個(gè)季度事業(yè)收入有,但沒(méi)有財(cái)政撥款收入了,怎么算成本呢?就是算比例的時(shí)候,這個(gè)總收入當(dāng)季度如果就是事業(yè)收入,沒(méi)有財(cái)政撥款收入,怎么算呢?
老師您好,我們公司是研發(fā)催化劑,以研究,開(kāi)發(fā)為主,我們用公司多于的錢,購(gòu)買銀行結(jié)構(gòu)性存款,收到的收益入到投資收益里了,那我在季度申報(bào)企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)A類,A200000這張報(bào)表的時(shí)候,我的這個(gè)投資收益的收入填寫(xiě)在哪里?
老師您好,我們公司是研發(fā)催化劑,以研究,開(kāi)發(fā)為主,我們用公司多于的錢,購(gòu)買銀行結(jié)構(gòu)性存款,收到的收益入到投資收益里了,那我在季度申報(bào)企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)A類,A200000這張報(bào)表的時(shí)候,我的這個(gè)投資收益的收入填寫(xiě)在哪里?
企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候,申報(bào)表的營(yíng)業(yè)成本,營(yíng)業(yè)收入,填的是本年利潤(rùn)的借方和貸方,利潤(rùn)總額把前一季度的預(yù)扣預(yù)繳的企業(yè)所得稅也算上了,這樣已經(jīng)申報(bào)了哦,三個(gè)季度那有什么影響嗎?第四季度申報(bào)的時(shí)候需要注意什么嗎?第四季度申報(bào)的時(shí)候按賬上實(shí)際金額去填寫(xiě)就可以嗎?
老師,你好!季度所得稅預(yù)繳申報(bào)的時(shí)候?qū)⒁还P營(yíng)業(yè)外收入填報(bào)到不征稅收入,年度所得稅匯算清繳要將此筆收入改為征稅收入,如何填報(bào)?是否會(huì)有滯納金產(chǎn)生?
老師,請(qǐng)問(wèn)有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬(wàn),假如我們訂20萬(wàn)的貨他們會(huì)給20萬(wàn)的貨。在沒(méi)有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬(wàn) 貸 預(yù)付賬款20萬(wàn)。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬(wàn)且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬(wàn) 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬(wàn)。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來(lái)檢查又覺(jué)得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬(wàn) 預(yù)付賬款-20萬(wàn)?,F(xiàn)在又感覺(jué)不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫(xiě)職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰(shuí)的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無(wú)償給老板開(kāi)公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來(lái),就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒(méi)有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
要問(wèn)稅務(wù)局的意思嗎?
你好,是的。你們是非盈利性機(jī)構(gòu)的話,正常是可以免稅的。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。