你們是委托銀行貸款,不需要交印花稅,直接向銀行貸款才交
老師我們企業(yè)與其他單位簽了一個(gè)新產(chǎn)品開發(fā)合同,委托外單位開發(fā)一批模具,合同中寫的之后還會(huì)簽一個(gè)外協(xié)產(chǎn)品買賣合同,我們本次付款40萬,還將付款40萬,我做賬可以是借庫存商品,進(jìn)項(xiàng),貸銀行存款嗎
老師好,我公司和一個(gè)另外一家公司簽訂了借款合同,同非金融企業(yè)。是否需要繳納印花稅? 然后對(duì)方是分期給我公司打款,直到履行完合同約定金額。假如需要繳納印花稅,我每個(gè)月是按實(shí)際收到金額計(jì)提印花稅,還是按合同金額計(jì)提?
借款合同要交印花稅,要根據(jù)具體情況分析: 1、與非金融機(jī)構(gòu)的借款合同不需要繳納印花稅,與企業(yè)、個(gè)人之間的借款合同不需要繳納印花稅;與金融機(jī)構(gòu)簽訂的借款展期合同不需要繳納印花稅;與金融機(jī)構(gòu)簽訂的委托貸款合同不需要繳納印花稅;與金融機(jī)構(gòu)簽訂的授信合同不需要繳納印花稅;限額內(nèi)的循環(huán)借款不需要繳納印花稅;企業(yè)辦理匯票貼現(xiàn)不需要繳納印花稅;信用證押匯,不需貼花; 2、除了上述借款合同,其他借款合同都需要繳納印花稅。 印花稅有以下特點(diǎn): 1、兼有憑證稅和行為稅性質(zhì); 2、征稅范圍廣泛; 3、稅率低、負(fù)稅輕; 4、由納稅人自行完成納稅義務(wù)。 請(qǐng)問老師,與金融機(jī)構(gòu)簽訂的借款合同需要繳納印花稅的對(duì)吧?
老師好,請(qǐng)問借款合同的利率發(fā)生變化,利率調(diào)低了,和金融機(jī)構(gòu)又重新簽訂了一份原合同作廢按照新合同低利率執(zhí)行的合同,印花稅還需要重新繳納嗎?有相關(guān)文件條款所依據(jù)嗎?
老師,我是烤煙合作社的,煙草公司補(bǔ)貼了一部分錢農(nóng)戶自己出來一部分錢委托我們合作社用來購買覆膜機(jī),補(bǔ)貼的錢和農(nóng)戶存進(jìn)來的錢做賬時(shí)借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,然后計(jì)提成本,借:其他業(yè)務(wù)成本,貸:其他應(yīng)付款,付款時(shí)借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,這樣做對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會(huì)給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來,就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
可是銀行向我們收取費(fèi)用呢。
老師,那跟銀行簽署的托管合同需要繳納增值稅嗎,我們付托管費(fèi)。
那個(gè)只是代理合同,不需要交印花稅
老師合伙協(xié)議需要繳納印花稅嗎?
那個(gè)不需要交印花稅的