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Q

老師,我想知道作為小規(guī)模納稅人,開了一家酒店,根據(jù)今年的最新政策,我的酒店住宿是我的主營(yíng)業(yè)務(wù),和美團(tuán)攜程都有合作,也就是咱們住酒店都會(huì)在這兩個(gè)app上下訂單,假設(shè)房費(fèi)是100元,得給美團(tuán)app20元的傭金,實(shí)際到我賬上只有80元,我報(bào)稅的時(shí)候是按80報(bào)還是100元報(bào)稅呢?

2024-03-25 09:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-25 09:11

你好,按照100來包含手續(xù)費(fèi)的。

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快賬用戶3102 追問 2024-03-25 09:26

可是有老師說可以按照80元,我有點(diǎn)懵了

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齊紅老師 解答 2024-03-25 09:30

你好,按照100手續(xù)費(fèi)包含收入里面

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快賬用戶3102 追問 2024-03-25 09:34

您提到的房費(fèi)是您的原始收入,而報(bào)稅時(shí)以房費(fèi)扣除傭金后的實(shí)際收入為基礎(chǔ),是因?yàn)槎愂辗ㄒ?guī)要求按照實(shí)際所得進(jìn)行計(jì)稅。傭金是您在獲取房費(fèi)過程中產(chǎn)生的必要支出,因此需要從原始收入中扣除,以確定真實(shí)的應(yīng)納稅額。

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快賬用戶3102 追問 2024-03-25 09:35

這個(gè)老師是這么說的

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齊紅老師 解答 2024-03-25 09:36

好,這個(gè)20是不是你單位銷售出去的?只不過是人家扣除了你的平臺(tái)使用費(fèi)。

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齊紅老師 解答 2024-03-25 09:36

是這么理解吧,是這個(gè)意思吧,是這么做的吧。

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快賬用戶3102 追問 2024-03-25 09:37

我酒店之前的會(huì)計(jì)都是按照實(shí)際收到的錢報(bào)的稅,我不知道會(huì)不會(huì)對(duì)酒店有影響,根據(jù)這兩年的政策我需不需要去稅務(wù)局補(bǔ)交呢?

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齊紅老師 解答 2024-03-25 09:38

你好不對(duì),少交了稅

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快賬用戶3102 追問 2024-03-25 09:44

可是月銷售10萬元一下的免稅

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齊紅老師 解答 2024-03-25 09:45

你好,對(duì)的是的,但是你收的這個(gè)錢里面是含增值稅 又不是說額外收取他的。如果你單位正常交稅了的話,額外收取他一個(gè)點(diǎn)。

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快賬用戶3102 追問 2024-03-25 09:45

這幾年的我酒店應(yīng)該是沒有少交稅才對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2024-03-25 09:45

你好,增值稅沒有繳納,季度30萬可以免。

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快賬用戶3102 追問 2024-03-25 09:46

額外收入一個(gè)點(diǎn)什么意思?

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齊紅老師 解答 2024-03-25 09:47

好,額外收取稅點(diǎn)的意思,你交了多少稅讓對(duì)方承擔(dān)的意思。

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快賬用戶3102 追問 2024-03-25 09:50

對(duì)方指的是誰?是美團(tuán)這個(gè)app嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-25 09:53

你好,你的客戶不是美團(tuán)。

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快賬用戶3102 追問 2024-03-25 10:00

老師,你的思路我不是很清楚,可以完整的表達(dá)一下您的意思嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-25 10:04

你好,季度30萬普通發(fā)票增值稅1%。就是你之前少交了稅款,需要去補(bǔ)上。

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齊紅老師 解答 2024-03-25 10:04

我這個(gè)在30萬以內(nèi)就不影響了,不需要交稅。

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你好,按照100來包含手續(xù)費(fèi)的。
2024-03-25
您好,規(guī)范的是攜程美團(tuán)收我們傭金要開票給我們的,我們收入是房客支付的全部金額 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 借:銷售費(fèi)用-傭金 貸:應(yīng)收賬款 借:銀行 貸:應(yīng)收賬款 增值稅申報(bào)主表收入是客戶支付的全部金額計(jì)算的收入,也就是上面分錄1
2024-03-24
明年1月份申報(bào) 個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得沒有優(yōu)惠的 可以取得成本費(fèi)用發(fā)票 核算健全 可以查賬征收 一般個(gè)體戶會(huì)核定征收(雙定戶) 查賬征收的話 需要有效的發(fā)票才能稅前扣除 否則匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)增 固定扣除為每月5000 無其他專項(xiàng)附加扣除(子女住房教育養(yǎng)老等) 開專票 必須繳納增值稅 跟30萬沒有關(guān)系 如果專%2B普 超了30萬 都要繳納增值稅的 合計(jì)不超 只交專票部分的增值稅 普票免
2020-10-11
你好,建議選擇新能源的公司或者生產(chǎn)制造的公司,高的職位財(cái)務(wù)總監(jiān)肯定能力會(huì)有更大的提升
2024-03-02
同學(xué)你好 你對(duì)應(yīng)的都有發(fā)票嗎
2020-10-04
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