生產(chǎn)企業(yè)出口退稅時,**需要考慮稅負(fù)率**,但**不是所有情況都需要有留底額才能退稅**。 生產(chǎn)企業(yè)在出口貨物時實(shí)行的“免、抵、退”稅政策,意味著企業(yè)在出口環(huán)節(jié)可以免征增值稅,同時可以將為生產(chǎn)這些出口商品所支付的進(jìn)項(xiàng)稅(即采購原材料時支付的增值稅)進(jìn)行抵扣或退還。具體到稅負(fù)率,它反映了企業(yè)在一定時期內(nèi)應(yīng)納增值稅與當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入的比例關(guān)系。對于出口型生產(chǎn)企業(yè)來說,稅負(fù)率的計(jì)算會涉及到前期出口但未申報退稅的進(jìn)項(xiàng)留抵?jǐn)?shù)等因素。如果期初進(jìn)項(xiàng)留抵?jǐn)?shù)中有以前年度出口但未申報退稅的額度,且數(shù)額較大,則這部分留抵直接影響到下年度的稅負(fù)率。 至于是否需要有留底額才能退稅,事實(shí)上,留底額是指企業(yè)在沒有足夠銷項(xiàng)稅(內(nèi)銷環(huán)節(jié)產(chǎn)生的增值稅)來完全抵扣進(jìn)項(xiàng)稅(采購環(huán)節(jié)支付的增值稅)時剩余的稅額。在計(jì)算免抵退稅額時,如果當(dāng)期期末留抵稅額小于等于當(dāng)期免抵退稅額,那么當(dāng)期應(yīng)退稅額就等于當(dāng)期期末留抵稅額;如果當(dāng)期期末留抵稅額大于當(dāng)期免抵退稅額,則當(dāng)期應(yīng)退稅額等于當(dāng)期免抵退稅額。這意味著,即使沒有足夠的留底額,企業(yè)仍然可以根據(jù)免抵退稅額獲得退稅,只要這個數(shù)值不超過規(guī)定的上限。 綜上所述,生產(chǎn)企業(yè)在進(jìn)行出口退稅時確實(shí)需要考慮稅負(fù)率,并據(jù)此計(jì)算可能的退稅額度,但并不總是需要留底額才能辦理退稅。
老師,生產(chǎn)型出口企業(yè),是退稅好還是不退好,比如我出口的這個月沒有內(nèi)銷,只有外銷,進(jìn)項(xiàng)票我認(rèn)證了幾張,沒有上期留底稅額,征收率和退稅率都是13%,那退的是不是就是我當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,請問出口企業(yè)不管是生產(chǎn)型企業(yè)出口還是貿(mào)易型出口企業(yè)都需要開具發(fā)票才能申請退稅嗎
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報的時候,是不是一定要增值稅期末有留抵稅額且大于免抵退稅額,才取小的數(shù)來退稅是嗎?那么退稅后期末留抵稅額的這個數(shù)還能留給下個月增值稅那邊抵扣嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,如果所屬期的內(nèi)銷比較多,進(jìn)項(xiàng)抵銷項(xiàng)之后,沒有留底稅額,也就是當(dāng)期應(yīng)納稅額大于零,需要繳納增值稅,還需要計(jì)算免抵退稅額嗎?這樣的話,肯定要交稅,不用退稅了。
老師,我公司生產(chǎn)型出口企業(yè),有內(nèi)銷和外銷,基本上采購進(jìn)項(xiàng)都在開票了,為什么還會缺進(jìn)項(xiàng)呢,有點(diǎn)搞不明白,免抵退稅是按有留底才退稅,那這個退稅要退多少,財(cái)務(wù)人員在操作留底時有什么比例嗎?
中級會計(jì)分錄金額標(biāo)注了單位到底扣不扣分啊,有考過的說不扣的,也有說會扣的,有沒有老師咨詢過官方啊?
老師,我們是公寓店(個體戶),開出去的發(fā)票都是開:住宿費(fèi),請問一下公寓店產(chǎn)生的物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)計(jì)入哪個會計(jì)科目,1-9月水電費(fèi)和物業(yè)費(fèi)共130000元,但是10月份才開票回來。請問一下7-9月能不能提先暫估一筆物業(yè)、水電費(fèi)130000元,暫估的會計(jì)分錄怎么做?10月份回票會計(jì)分錄又怎么做?麻煩老師會計(jì)分錄詳細(xì)指導(dǎo)一下,謝謝
老師,我公司一般納稅人。發(fā)票先到貨未到,未付款,怎么做賬?
房產(chǎn)稅從租,可以按年報嗎
老師,您好,一般納稅人修理空調(diào),發(fā)票上的開票內(nèi)容是什么,稅率是多少呀
老師,小規(guī)模公司一直開的1%的票,一直按票上金額確認(rèn)收入,這樣對嗎?有的說要按3%,那2%要做政府補(bǔ)助嗎?
老師,我們是公寓店(個體戶),開出去的發(fā)票都是開:住宿費(fèi),請問一下公寓店產(chǎn)生的物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)計(jì)入哪個會計(jì)科目,1-9月的水電費(fèi)和物業(yè)費(fèi)和130000元,10月份才開票回來,7-9月能不能暫估一筆物業(yè)、水電費(fèi)130000元,暫估的會計(jì)分錄怎么做?10月份回票會計(jì)分錄又怎么做?麻煩老師會計(jì)分錄指導(dǎo)一下,謝謝
老師請問兩個公司之間互換了一款地,金額一樣,面積一樣。不支付雙方互相款項(xiàng)怎么做賬
我們是養(yǎng)老評估中心,請問如果我們1月份舉辦的活動,購買的物資費(fèi)用在9月份才支付,然后發(fā)票也是9月份才給,這個入賬應(yīng)該入在1月還是9月呢
汽車租賃公司,銷售出租過的汽車按多少稅率繳納增值稅?
還是沒理解,我都是真實(shí)的業(yè)務(wù)和發(fā)票,那我因?yàn)橛匈I固定資產(chǎn)等所以進(jìn)項(xiàng)很多,那難道還要為了要達(dá)到稅負(fù)率,選擇不抵扣嗎?
你好,稅負(fù)率是稅務(wù)局的一個參考值,只能說你低于稅負(fù)率,會增加企業(yè)查賬風(fēng)險,如果你是真實(shí)業(yè)務(wù),不怕查賬是沒有問題的
如果購買了大額的固定資產(chǎn),這種進(jìn)項(xiàng)能分期抵扣嗎?
你好!一般發(fā)票勾選的話,就在當(dāng)期認(rèn)證抵扣
你好,再就是稅負(fù)率的話一般是按年不會按月算的