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老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)的時候,是不是一定要增值稅期末有留抵稅額且大于免抵退稅額,才取小的數(shù)來退稅是嗎?那么退稅后期末留抵稅額的這個數(shù)還能留給下個月增值稅那邊抵扣嗎?

2022-02-08 08:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-08 09:14

同學(xué)你好 是的 2.可以

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同學(xué)你好 是的 2.可以
2022-02-08
你好,期末留抵可以下月抵扣的
2022-02-08
你好,對正常應(yīng)該是一致的,您這種特殊的情況,你可以先給你稅管員兒打個電話,問問她讓你怎么填寫。因?yàn)楹苌儆羞@么巧合的事情。
2022-05-31
2019年3月留抵稅額15萬??22年4月增值稅留抵稅額16萬? 存量留底15萬 增量留底1萬 沒問題 留底稅額清零? 6月又產(chǎn)生留抵稅額7萬? 7月份可以申請?jiān)隽苛舻?萬? 沒有問題? 增量留底每月都可以申請??
2022-05-09
同學(xué)你好 只有當(dāng)期形成留抵稅額時,才能申報(bào)退稅。 不能形成留抵稅額,就暫不退稅。
2022-11-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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