同學(xué)你好 是的,退的就是你認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)
老師,生產(chǎn)型出口企業(yè),是退稅好還是不退好,比如我出口的這個(gè)月沒有內(nèi)銷,只有外銷,進(jìn)項(xiàng)票我認(rèn)證了幾張,沒有上期留底稅額,征收率和退稅率都是13%,那退的是不是就是我當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額
老師我們是出口企業(yè)內(nèi)銷是不含稅金額是440萬,出口是60萬,進(jìn)項(xiàng)稅額是52萬,退稅率是13%,上月沒有留底,老師幫我算下我是要交稅還是退稅
您好老師,想問下生產(chǎn)企業(yè)的出口退稅,假如有內(nèi)銷外銷, 內(nèi)銷100萬(銷項(xiàng)13萬,進(jìn)項(xiàng)6.5萬)外銷100萬(原料進(jìn)項(xiàng)5.5萬),現(xiàn)在我想算產(chǎn)品的成本,要包含出口退稅額的。征退稅率都是13%,如果按照免抵退的計(jì)算方法,外銷的進(jìn)項(xiàng)抵頂內(nèi)銷銷項(xiàng),13-6.5-5.5,有1萬的應(yīng)納稅額,這樣沒算出來退稅額,我能不能理解成,退稅額就是5.5萬,產(chǎn)品成本就扣掉這個(gè)5.5萬就可以? 不知道這樣是否正確
老師您好,生產(chǎn)型出口企業(yè),例如留底60000,沒有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,退水率13%,沒有內(nèi)銷,退稅75000,只能退回60000,請(qǐng)問另外剩下的15000,交附加稅是嗎?用交增值稅嗎?這15000,怎么辦還可以退嗎?
老師你好,我有個(gè)疑惑想請(qǐng)教,出口制造業(yè)所有業(yè)務(wù)都是外銷,進(jìn)項(xiàng)有勾選認(rèn)證抵扣,銷項(xiàng)銷項(xiàng)沒有交附加稅沒有交。申請(qǐng)退稅了。 我理解的是先交增值稅附加稅,再申請(qǐng)退出口增值稅,附加稅出口不退進(jìn)口不征。進(jìn)項(xiàng)不得抵扣
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
郭老師,增值稅,不是費(fèi)用,也不是成本,利潤表也不體現(xiàn),在哪體現(xiàn)我一年交多少,但用公司的流動(dòng)資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別嗎,有限責(zé)任公司可以變成股份有限公司嗎
補(bǔ)入固定資產(chǎn)怎么做賬?
企業(yè)租賃個(gè)人車輛,用于老板等管理人員等,產(chǎn)生的燃油費(fèi),修理費(fèi)等,可以接受專票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
老師,月底伙食費(fèi)收入支出結(jié)轉(zhuǎn)憑證,還用往伙食費(fèi)流水賬上登記嗎
這一部分進(jìn)項(xiàng)退稅了,就不能抵扣內(nèi)銷了吧
對(duì),這個(gè)肯定不能抵扣