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出口企業(yè),1.請問老師專管員發(fā)來21年一24年2月自查的表,我是知道這幾年有不少收入不在應(yīng)該期間的,比如21年的收入23年才入賬, 還有些報(bào)關(guān)單沒有開票,。2.現(xiàn)在要填寫出口海關(guān)數(shù)據(jù),跟增值稅申報(bào)的數(shù)據(jù) 這樣肯定有差額出現(xiàn) ,如果按照申報(bào)增值稅的數(shù)據(jù)填寫??墒乾F(xiàn)在海關(guān)跟稅務(wù)可是連通的。查的出來的 23年補(bǔ)的21年22年收入直接開在了23年做收入,沒有按單筆補(bǔ)稅。 3.我是23年年底才來這家公司的 之前的過錯(cuò)都是代理記賬造成的。不知道什怎么辦了?麻煩老師指點(diǎn)一下。

2024-03-22 09:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-22 09:37

首先,針對自查表中提到的收入入賬時(shí)間不準(zhǔn)確的問題,需要仔細(xì)審查公司的財(cái)務(wù)記錄,找出所有不在應(yīng)該期間的收入,并確定這些收入的正確入賬時(shí)間。然后,與稅務(wù)部門溝通,了解如何對這些收入進(jìn)行正確的稅務(wù)處理??赡苄枰凑斩惙ǖ囊?guī)定,對延遲入賬的收入進(jìn)行補(bǔ)稅和申報(bào)。 其次,關(guān)于報(bào)關(guān)單沒有開票的問題,需要核實(shí)這些報(bào)關(guān)單所對應(yīng)的交易是否真實(shí)發(fā)生,并確定是否應(yīng)該開具發(fā)票。如果應(yīng)該開票而未開,需要及時(shí)補(bǔ)開發(fā)票,并按照規(guī)定進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)。同時(shí),也要檢查是否存在漏報(bào)或錯(cuò)報(bào)的情況,如果有,需要及時(shí)更正。 在填寫出口海關(guān)數(shù)據(jù)和增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)時(shí),確實(shí)可能出現(xiàn)差額。這主要是因?yàn)閮蓚€(gè)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)來源和統(tǒng)計(jì)口徑可能存在差異。為了解決這個(gè)問題,建議與海關(guān)和稅務(wù)部門保持密切溝通,了解他們的數(shù)據(jù)要求和統(tǒng)計(jì)方法,然后盡量按照他們的要求填寫數(shù)據(jù)。如果確實(shí)存在無法避免的差額,需要在申報(bào)時(shí)進(jìn)行說明,并提供相關(guān)證明材料。 關(guān)于23年補(bǔ)的21年、22年收入直接開在了23年做收入,沒有按單筆補(bǔ)稅的問題,這涉及到稅務(wù)處理的合規(guī)性。建議盡快與稅務(wù)部門溝通,了解這種處理方式是否符合稅法規(guī)定。如果不符合,需要盡快進(jìn)行更正,并按照正確的方式進(jìn)行補(bǔ)稅和申報(bào)。

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快賬用戶8163 追問 2024-03-22 09:44

老板會不會怪我呀,

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快賬用戶8163 追問 2024-03-22 09:45

我來之后,每筆收入都入了,也做退稅了

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快賬用戶8163 追問 2024-03-22 09:46

請問這個(gè)是不是得如實(shí)填寫,不能抱著僥幸怕不被發(fā)現(xiàn)的心理

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齊紅老師 解答 2024-03-22 09:50

是的 盡量按實(shí)際業(yè)務(wù)來

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快賬用戶8163 追問 2024-03-22 09:52

那些沒有申報(bào)的都是代理記賬搞得,亂七八糟,我也頭疼,老板另外一家公司也是,幫以前會計(jì)擦屁股,22年的匯算也搞錯(cuò)了,23年又多結(jié)轉(zhuǎn)了幾十萬成本,我真是頭大

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快賬用戶8163 追問 2024-03-22 09:52

如果不按實(shí)際業(yè)務(wù)來,萬一被查到就是罪加一等是么?

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齊紅老師 解答 2024-03-22 09:54

同學(xué)你好 對的 一般是找法人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人

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快賬用戶8163 追問 2024-03-22 10:03

哈哈還好有期間,21-24里是否入賬

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齊紅老師 解答 2024-03-22 10:06

同學(xué)你好 要入賬的哦

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快賬用戶8163 追問 2024-03-22 10:16

以前的問題,不是我的問題吧,應(yīng)該不能怪我吧?

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齊紅老師 解答 2024-03-22 10:21

你得和老板說 不是你的問題

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快賬用戶8163 追問 2024-03-22 10:22

老板也知道,我23年年底才來的

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齊紅老師 解答 2024-03-22 10:24

那就可以了哦 這樣就可以

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首先,針對自查表中提到的收入入賬時(shí)間不準(zhǔn)確的問題,需要仔細(xì)審查公司的財(cái)務(wù)記錄,找出所有不在應(yīng)該期間的收入,并確定這些收入的正確入賬時(shí)間。然后,與稅務(wù)部門溝通,了解如何對這些收入進(jìn)行正確的稅務(wù)處理??赡苄枰凑斩惙ǖ囊?guī)定,對延遲入賬的收入進(jìn)行補(bǔ)稅和申報(bào)。 其次,關(guān)于報(bào)關(guān)單沒有開票的問題,需要核實(shí)這些報(bào)關(guān)單所對應(yīng)的交易是否真實(shí)發(fā)生,并確定是否應(yīng)該開具發(fā)票。如果應(yīng)該開票而未開,需要及時(shí)補(bǔ)開發(fā)票,并按照規(guī)定進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)。同時(shí),也要檢查是否存在漏報(bào)或錯(cuò)報(bào)的情況,如果有,需要及時(shí)更正。 在填寫出口海關(guān)數(shù)據(jù)和增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)時(shí),確實(shí)可能出現(xiàn)差額。這主要是因?yàn)閮蓚€(gè)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)來源和統(tǒng)計(jì)口徑可能存在差異。為了解決這個(gè)問題,建議與海關(guān)和稅務(wù)部門保持密切溝通,了解他們的數(shù)據(jù)要求和統(tǒng)計(jì)方法,然后盡量按照他們的要求填寫數(shù)據(jù)。如果確實(shí)存在無法避免的差額,需要在申報(bào)時(shí)進(jìn)行說明,并提供相關(guān)證明材料。 關(guān)于23年補(bǔ)的21年、22年收入直接開在了23年做收入,沒有按單筆補(bǔ)稅的問題,這涉及到稅務(wù)處理的合規(guī)性。建議盡快與稅務(wù)部門溝通,了解這種處理方式是否符合稅法規(guī)定。如果不符合,需要盡快進(jìn)行更正,并按照正確的方式進(jìn)行補(bǔ)稅和申報(bào)。
2024-03-22
你好 把需要補(bǔ)的稅額,白紙黑字的打印出來 備注寫上,稅款繳納期限屆滿次日起,日萬分之五的滯納金。 請領(lǐng)導(dǎo)知悉 讓老板看下 最好簽字
2024-03-24
你好,專管員讓自查,一般都是申報(bào)的收入偏差比較大
2024-03-24
您好,外賬需要補(bǔ)齊之前,不對去更正之前匯算清繳,你是查賬吧補(bǔ)齊之前的
2021-07-31
你好,補(bǔ)充23年業(yè)務(wù)分錄。借應(yīng)收賬款1,貸以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,
2024-07-02
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