按規(guī)定是在發(fā)放的次月申報(bào),沒(méi)有發(fā)放的時(shí)候0申報(bào)
請(qǐng)問(wèn)在每月計(jì)提工資時(shí),如果公司每月發(fā)放工資時(shí)每人只發(fā)放一部分工資,其余的等到年底統(tǒng)一發(fā)放(比如某人工資一個(gè)月10000,每月公司發(fā)放5000,剩余的12*5000等年底發(fā)放),這樣的情況下每月計(jì)提的時(shí)候是只考慮5000的部分嘛,那剩下的5000當(dāng)月需要入賬嗎?如何入賬呢?想知道具體記賬時(shí)怎么處理,謝謝
小規(guī)模納稅人現(xiàn)在每月還需要計(jì)提下月工資嗎?然后下個(gè)月發(fā)放的時(shí)候再?zèng)_減,還是說(shuō)不用計(jì)提直接當(dāng)月做發(fā)放工資的就行
老師,您好!如果員工11月工資12月發(fā)放了,現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)11月工資多發(fā)5000元,多交1000元的稅。那我現(xiàn)在可以幫他少申報(bào)5000,2月申報(bào)時(shí)再把這5000加上嗎?
#老師#公司資金困難,2個(gè)股東每月都計(jì)提工資5000元/月,但未實(shí)際發(fā)放,讓等盈利了再一起發(fā),每月工資也申報(bào)了個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)這種情況企業(yè)所得稅匯算清繳,未發(fā)放的工資要不要調(diào)增
老師!由于公司員工工資較高,比如工資在扣除個(gè)稅社保等等后還要發(fā)28000元/月,現(xiàn)在老板說(shuō)現(xiàn)在先每個(gè)月發(fā)個(gè)10000元/月,個(gè)稅是按10000來(lái)申報(bào)還是28000元申報(bào),財(cái)務(wù)做賬時(shí)先要計(jì)提28000元嗎,剩下的18000元暫時(shí)先掛賬嗎?
,老師,如果平臺(tái)的錢(qián)提現(xiàn)到老板個(gè)人卡,然后老板又把錢(qián)轉(zhuǎn)入公司賬戶,做賬的時(shí)候可以省略老板這部分直接做銀行存款增加,其他貨幣資金減少嗎
外貿(mào)公司,銷(xiāo)售的產(chǎn)品退稅率怎么查從哪里查詢,外貿(mào)銷(xiāo)售產(chǎn)品有的不免稅需要交稅怎么確定哪款產(chǎn)品要交稅
但是抖音也是平臺(tái)收了我們的錢(qián)啊,只是我們不能自己手動(dòng)提現(xiàn),是5天給我們結(jié)算一次,這樣的就計(jì)入其他應(yīng)收款是吧具體
老師,我是羊的養(yǎng)殖企業(yè),在填企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí),我的利潤(rùn)在加上營(yíng)業(yè)外收入的情況下是50萬(wàn),營(yíng)業(yè)外收入是政府補(bǔ)貼資金80萬(wàn),需要填寫(xiě)所得稅減免表嗎?
老師你的意思是美團(tuán)是自己可以手動(dòng)提現(xiàn),就做其他貨幣資金,然后抖音是不能自動(dòng)提前自己控制不了就做其他應(yīng)收款嗎
請(qǐng)問(wèn)老師更換會(huì)計(jì)軟件期初余額在哪里看怎么填入看哪個(gè)數(shù)字
老師,你說(shuō)的這是啥意思,沒(méi)太明白,你好,這樣做也可以,但正常是每筆業(yè)務(wù)要分開(kāi)做分錄,收入做收入,還款做還款。美團(tuán)平臺(tái)的錢(qián)收到老板私戶,那應(yīng)該怎么做,意思是最好做借其他應(yīng)收款老板,不要做借其他應(yīng)付款是吧
中級(jí)財(cái)管練習(xí)題第六章綜合演練15問(wèn),為什么新設(shè)備年金成本比舊設(shè)備年金成本高,不選擇更新舊設(shè)備
老師,我這個(gè)是新?lián)Q的賬套,做了退貨,沒(méi)有成本,出了也沒(méi)有成本,那毛利那怎么算的
老師,美團(tuán)平臺(tái)的錢(qián)是收到老板私人卡的,做賬,是不是借其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款老板(如果有欠老板錢(qián))貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入啊
那如果計(jì)提了未發(fā)放的呢,怎么調(diào)整做賬呢,
沒(méi)明白為啥要調(diào)整呢?
就是計(jì)提的和實(shí)際發(fā)放工資不一樣啊
你做匯算的時(shí)候,實(shí)發(fā)工資就填扣除沒(méi)發(fā)的就行
好的,謝謝
就先不申報(bào)他的個(gè)稅,但是成本一樣做進(jìn)去就可以了是吧
至少要在次年1月申報(bào)和支付,不然就不能稅前i扣除了