籌建期主要就是廣宣和業(yè)務(wù)招待費的扣除有區(qū)別 發(fā)生的與籌辦活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出,可按實際發(fā)生額的60%計入企業(yè)籌辦費,并按有關(guān)規(guī)定在稅前扣除;發(fā)生的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費,可按實際發(fā)生額計入企業(yè)籌辦費,并按有關(guān)規(guī)定在稅前扣除。
現(xiàn)在是一家新公司的會計,這家公司去年五月成立,到現(xiàn)在還在籌建期,我沒來之前一直是代理公司申報納稅,但老板這一年的發(fā)票沒有給代理公司,并且一直都是零申報,現(xiàn)在我也給公司新開賬補做這一年來的賬本,我想問一下1.我是不是只需要補做賬就行了,2.我發(fā)現(xiàn)有一些費用不是公司的,而是老板個人負擔的,但老板要求入賬,入賬后不是要調(diào)增嗎,但之前代理公司已經(jīng)零申報了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?也要自己做匯算表調(diào)增上去嗎?然后再到稅務(wù)局說明?還是應(yīng)該怎么處理呢?
我們公司工程屬于在建籌備期,但是上一個會計做賬已經(jīng)費用化了?,F(xiàn)在領(lǐng)導想把以前賬目全部轉(zhuǎn)回到在建工程科目里,但是這樣會影響到未分配利潤,請問怎么轉(zhuǎn)回?已存在跨年問題 上一個會計做賬舉例如下: 1.借:財務(wù)費用100 貸:銀行存款100 2.借:業(yè)務(wù)招待費150 貸:銀行存款150 3.借本年利潤250 貸:財務(wù)費用100 業(yè)務(wù)招待費150 4.借:未分配利潤250 貸:本年利潤250
老師好,我公司去年成立后一直沒收入,但是我入賬的時候沒按照籌建期核算,把招待費和廣宣費都按照發(fā)生部門正常記賬了,那我現(xiàn)在匯算可以選擇不抵扣這些費用,直接全部調(diào)曾嗎
老師,昨天面試了一家食品加工,最后銷售,的公司,它的廠在區(qū)縣的,目前在主城重新成立了一家公司,正在裝修,說是新公司所有的人員都是要新招來,會計,就是要求建立新賬,但是目前前期運瑩的會計賬務(wù)處理讓工廠那邊的會計做,做零申報,目前主要在裝修,老板昨天面試的,說我過去就把賬按會計準則做好,全權(quán)負責,會計主管,,說2面就讓專業(yè)財務(wù)人員來面試,有點虛?我現(xiàn)在主要處于一家單位,每個財務(wù)只負責一部分,全盤大楷知道,但是還是虛呢?目前是小規(guī)模,還在裝修,如果要2面我該準備什么?全盤會計!說最好懂一些工業(yè)會計,
老師:早上好!我想問一下,前任會計把22-24年應(yīng)按籌建期的賬務(wù)處理,全部按正常的賬務(wù)處理做了,目前公司還屬于籌建期,那這樣子,我什么調(diào)賬好一些?現(xiàn)在要求把賬全部按籌建期的調(diào)整
拼柜沒有提單,怎么辦?可以退稅嗎?
老師請問一般納稅人出口貨物,是直接開普票嗎,什么情況下開專票呢,退稅是根據(jù)進行發(fā)票的退稅率退嗎,勾選還是正常勾選嗎
老師。購買大米后直接銷售大米 發(fā)票如何賦碼,購買稻谷后加工后銷售大米開具發(fā)票如何賦碼,是不是都是谷物加工品*大米
老師您好,我想向您請教一個問題。就是一個自然人。他出租。自己的私家車給。一個公司。那么。他在。計算增值稅的時候。他需不需要交增值稅呢?他是否是按照小規(guī)模納稅人的。政策。來計算增值稅的。他。一年收一次租金。每次也就是。3萬塊錢到5萬塊錢這樣
老師,國際貨物運輸代理服務(wù)免增值稅,開票是遠什么稅率?
老師,感覺今年財管不難,但是每道大題都沒有做完,感覺只有客觀題達到48分左右才能過,怎么辦?
@董老師,你好,繼續(xù)提問的,謝謝~
計提個稅分錄:借:應(yīng)付職工薪酬——個稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅,支付個稅分錄:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅,貸:銀行存款,老師,這是計提和支付個稅的分錄,但是我有一個問題,因為應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅的這個科目可以平掉,那應(yīng)付職工薪酬——個稅,這個科目怎么在賬目中平掉呢?
老師,公司申報工資個稅人數(shù)超過30人,需要交殘保金,我們公司申報了一百五六十個人,面臨交殘保金的問題。這個怎么合理規(guī)避,麻煩老師給提供個方案,具體怎么能操作落地?
?如果說.增長率5% 市場份額第二位到底 算是現(xiàn)金牛還是 痩狗業(yè)務(wù)呢
籌建期的期間費用不是全部放長期待攤費用嗎,到營業(yè)期的時候就開始攤銷,現(xiàn)在全部做到成本費用去了
可以直接做成本費用的 而且因為籌建期不涉及收入 所以更劃算 前期成本做多 虧損可以五年彌補
所以更劃算這個意思我還是不能明白呢?
就是成本費用在合理合法的情況下 越早確認越好? 收入利潤在合理合法的情況下 越晚確認越好 我明明可以一次性確認 為啥要慢慢攤銷呀
公司現(xiàn)在是籌建期第四年了,順利的話,今年下半年可以生產(chǎn),但是剛開始兩年能有利潤還是能難的,明年的第一年虧損就消失了呀
五年補虧是從有第一筆收入開始算的 前面籌備期沒生產(chǎn) 沒產(chǎn)生收入是不算的
哦哦,補虧開始時間比如我們今天有收入,是按今年開始往后算,之前的時間是不算的是吧?
對的啊 所以不用擔心籌建期時長的問題?
好的,謝謝老師!
沒事 不用客氣 后面不清楚的再咨詢