你好,可以的,可以這樣做。
請問老師,公司沒有發(fā)票沒有收據(jù)的零星支出怎么入賬比較好呀?我知道是可以入賬,年終匯算清繳調(diào)增,但是我們這些零碎的東西涉及到研發(fā)支出的很多項目,到時候調(diào)增要一筆一筆摳出來。我是直接將這些全部計入到管理費用-其他里面,還是,該計入哪里就做到哪里,另外手工設(shè)一個臺賬,把無發(fā)票無收據(jù)的都登記起來,列明計入了哪個科目,年終的時候?qū)⑴_賬匯總就是該調(diào)增的呢?
老師,我那天問你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯賬,多計收入、費用或少計收入、費用,你說不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調(diào)整來做,匯算清繳的時候,按以前年度損益調(diào)整之后的來抵扣。我不太明白。我在今年五月進(jìn)行去年匯算清繳時遇到有一家公司收入平時少報了,去稅務(wù)局更正的增值稅報表,補(bǔ)交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
老師,我們是去年9月份才成立的一般納稅人企業(yè)。由于老板產(chǎn)業(yè)多,當(dāng)時這邊的成立和收單那些都是由老板另一個公司的會計兼著,所以一直沒有建賬,這公司也一直沒有開發(fā)票,到現(xiàn)在對公的只有兩筆收入,一筆訂金一筆全額貨款,還都是去年的。直到這個月的稅費申報都還是全部零申報(包括費用都是0)。我想請教老師,如果現(xiàn)在開賬的話,是不是要從去年9月份開始開?但是這樣的話,報表就有變動了,起碼有費用了,那申報的報表就不對了,如果年報的時候更正報表,會不會產(chǎn)生滯納金或者行政處罰那些費用?我能不能從3月開始立賬戶,請教老師我該怎么做。
我們?nèi)ツ曜赓U廠房,辦公樓宿舍及廠房內(nèi)部進(jìn)行裝修及環(huán)評地坪,之前我們記賬在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產(chǎn),因為沒有施工方提供驗收單一直沒有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),現(xiàn)在說是錯誤的,不能做在建工程,要做長期待攤費用,去年11月已經(jīng)生產(chǎn),之前我們?nèi)朐诮üこ淌前凑瞻l(fā)票入賬的,有些供應(yīng)商發(fā)票還沒給開,送貨單也沒有,但是材料建廠用了,我10月份把在建工程全部轉(zhuǎn)入長期待攤費用,那么這個待攤費用10月份進(jìn)行分?jǐn)傞_始3年嗎
老師您好,我去年12月份記賬的時候有一張成本票是專票,進(jìn)項稅額3000元,而且這張發(fā)票我認(rèn)證抵扣了,申報的12月增值稅沒有問題,但是做賬的時候我沒有把進(jìn)項稅額單獨寫出來,全部記入成本了,那這種出來的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的營業(yè)成本就包含著進(jìn)項稅額呢我在2023.01按照這個錯誤的申報企業(yè)所得稅了,因為我們公司新成立,所以是虧損狀態(tài)沒交稅,我可以不更正申報嗎,在1月做賬的時候把差額做平,然后4月申報企業(yè)所得稅的時候按照我改賬之后的財務(wù)報表申報?這樣可以嗎
你好4月單休4天假,加1天清明節(jié)假,已休2天,加班3天,余假3天,請問這個月出勤了多少多
研發(fā)費用不全額加計扣除可以怎么解釋?
一般納稅人開9個點的發(fā)票400萬,提前做籌劃,怎樣樣算需要收多少進(jìn)項發(fā)票呢?
郭老師,我們是生產(chǎn)模具加工廠,收到對方開的發(fā)票是勞務(wù),做什么科目
公司有欠交的稅款,如果說欠稅10萬,滯納金是2萬,我先把欠稅10萬交了,剩下的滯納金還按照每天的萬分之五計算嗎
累計折舊登什么賬簿?是固定資產(chǎn)嗎?但是看老師的答案里沒登固定資產(chǎn)???肖老師二十二期三月的實操課里。
請問貨款一直收不回怎么處理呢,在那申請中截呢
老師,小規(guī)模公司,有個倉庫對外出租,對方不需要發(fā)票,給我轉(zhuǎn)的房租都是按無票收入入賬了,有時倉庫需要維修之類的,購買了一些電線電纜、鍍鋅方管等材料,請問一下購買的這些材料計入哪個會計科目二級明細(xì)比較合適??
老師24年法院退回來公司的仲裁費293元,沒有支付出去的任何記錄,計入什么科目
自由資產(chǎn)屬于什么資產(chǎn)?
這樣是不是就沒啥風(fēng)險,因為我本身就虧損了480多萬,多加這部分廣宣費和招待費扣除也就是500萬,480萬和500萬沒啥大的區(qū)別,我想既然已經(jīng)按正常期核算了,那沒有收入我不抵扣就是了
你好,是的,這個沒有多大區(qū)別。