將費(fèi)用轉(zhuǎn)成本 借,在建工程250 貸,以前年度損益調(diào)整250 借,以前年度損益調(diào)整250 貸,未分配利潤(rùn)250
我們公司工程屬于在建籌備期,但是上一個(gè)會(huì)計(jì)做賬已經(jīng)費(fèi)用化了?,F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)想把以前賬目全部轉(zhuǎn)回到在建工程科目里,但是這樣會(huì)影響到未分配利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)怎么轉(zhuǎn)回?如果存在跨年怎么轉(zhuǎn)回? 上一個(gè)會(huì)計(jì)做賬舉例如下: 1.借:財(cái)務(wù)費(fèi)用100 貸:銀行存款100 2.借:業(yè)務(wù)招待費(fèi)150 貸:銀行存款150 3.借本年利潤(rùn)250 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用100 業(yè)務(wù)招待費(fèi)150 4.借:未分配利潤(rùn)250 貸:本年利潤(rùn)250
我們公司工程屬于在建籌備期,但是上一個(gè)會(huì)計(jì)做賬已經(jīng)費(fèi)用化了?,F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)想把以前賬目全部轉(zhuǎn)回到在建工程科目里,但是這樣會(huì)影響到未分配利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)怎么轉(zhuǎn)回?已存在跨年問(wèn)題 上一個(gè)會(huì)計(jì)做賬舉例如下: 1.借:財(cái)務(wù)費(fèi)用100 貸:銀行存款100 2.借:業(yè)務(wù)招待費(fèi)150 貸:銀行存款150 3.借本年利潤(rùn)250 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用100 業(yè)務(wù)招待費(fèi)150 4.借:未分配利潤(rùn)250 貸:本年利潤(rùn)250
我們公司工程屬于在建籌備期,但是上一個(gè)會(huì)計(jì)做賬已經(jīng)費(fèi)用化了?,F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)想把以前賬目全部轉(zhuǎn)回到在建工程科目里,但是這樣會(huì)影響到未分配利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)怎么轉(zhuǎn)回?去年發(fā)生的怎么轉(zhuǎn)回? 上一個(gè)會(huì)計(jì)做賬舉例如下: 1.借:財(cái)務(wù)費(fèi)用100 貸:銀行存款100 2.借:業(yè)務(wù)招待費(fèi)150 貸:銀行存款150 3.借本年利潤(rùn)250 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用100 業(yè)務(wù)招待費(fèi)150 4.借:未分配利潤(rùn)250 貸:本年利潤(rùn)2502020-10-16 09:48
H公司20×9年虧損20萬(wàn)元,柳經(jīng)理為了其工作業(yè)績(jī),要求會(huì)計(jì)人員在賬面上扭虧為盈。于是會(huì)計(jì)人員在年底對(duì)一批款未付,但料已入庫(kù),對(duì)方未開(kāi)來(lái)增值稅發(fā)票的原材料(企業(yè)過(guò)去一直未做任何賬務(wù)處理),做了盤盈原材料100噸,價(jià)值23萬(wàn)元的賬務(wù)處理,這樣做對(duì)企業(yè)利潤(rùn)有何影響①發(fā)現(xiàn)時(shí)借:原材料23萬(wàn)元貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢23萬(wàn)元②核銷時(shí)借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢23萬(wàn)元貸:管理費(fèi)用23萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn):(1)是否可以做這樣的賬務(wù)處理?為什么?(2)這樣的賬務(wù)處理會(huì)對(duì)企業(yè)的利潤(rùn)產(chǎn)生怎樣的影響?(3)對(duì)款未付,但料已入庫(kù),對(duì)方未開(kāi)來(lái)增值稅發(fā)票的原材料應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
習(xí)題八(一)目的:練習(xí)財(cái)務(wù)成果的核算(二)資料:1.某工廠12月份發(fā)生下列收支經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)出售Ⅰ產(chǎn)品一批,售價(jià)50000元,按13%稅率計(jì)算增值稅,貨款已收到存入銀行;(2)按出售Ⅰ產(chǎn)品的實(shí)際銷售成本35000元轉(zhuǎn)賬;(3)按售價(jià)的10%計(jì)算銷售產(chǎn)品應(yīng)交納的消費(fèi)稅5000元;(4)以現(xiàn)金支付產(chǎn)品銷售過(guò)程中的運(yùn)輸費(fèi)500元、包裝費(fèi)300元;(5)以銀行存款支付企業(yè)行政管理部門的辦公經(jīng)費(fèi)300元;(6)以銀行存款支付銀行借款利息1700元,其中的1200元是前期已經(jīng)確認(rèn)利息費(fèi)用;(7)以銀行存款支付違約金500元;(8)某企業(yè)將取得的罰款凈收入800元轉(zhuǎn)作營(yíng)業(yè)外收入,款項(xiàng)已存入銀行。2.計(jì)算、結(jié)轉(zhuǎn)和分配利潤(rùn)。(1)計(jì)算12月份的利潤(rùn)總額;(2)按12月份利潤(rùn)總額的25%計(jì)算應(yīng)交納的所得稅(假設(shè)沒(méi)有其他調(diào)整項(xiàng)目)。(3)按12月份稅后利潤(rùn)的10%計(jì)算應(yīng)提取的盈余公積;(4)將12月份的所得稅轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”賬戶;(5)將全年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)自“本年利潤(rùn)”賬戶轉(zhuǎn)入“利潤(rùn)分配”賬戶。(三)要求:根據(jù)上述資料的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容編制會(huì)計(jì)分錄。怎么算,怎么寫分錄,謝謝
老師,你好,我是報(bào)稅人員,給員工申報(bào)個(gè)稅,之前是代賬公司報(bào)稅,現(xiàn)在添加我的身份證信息不通過(guò),怎么添加成功我的信息
老師,你好,年度工資申報(bào)怎么申報(bào)?跟下一年的社保基數(shù)有關(guān)系嗎?謝謝
用電腦記賬的話,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計(jì)提稅金及附加需要自己算嗎 還是電腦會(huì)自動(dòng)結(jié)算出來(lái)
老師,我們之前購(gòu)買了一輛車入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在沒(méi)有折舊完又準(zhǔn)備賣出,當(dāng)時(shí)有進(jìn)項(xiàng)抵扣了,現(xiàn)在沒(méi)折舊完那部份金額的稅是不是要轉(zhuǎn)出來(lái)?交稅?
老師,公司租個(gè)人辦公室,發(fā)票去年未開(kāi),年底已經(jīng)進(jìn)費(fèi)用,但是匯算清繳前還是未能開(kāi)具發(fā)票,要怎么處理?
你好,盤盈的資產(chǎn)能一次性提折舊嗎?
匯算清繳企業(yè)所得稅主表是自動(dòng)生成,還是手動(dòng)填,是按上年的本年累計(jì)數(shù)填嗎
你好,一般納稅人,工業(yè)制造業(yè),1-4月的總銷售額有1700多萬(wàn),21-4月一直有留底稅,未交增值稅,這樣會(huì)不會(huì)引起增值稅稅負(fù)太低
老師,您好,我有兩張23年的成本票現(xiàn)在不用了,現(xiàn)在聯(lián)系對(duì)方紅沖過(guò)后,需要調(diào)整23年的年度所得稅申報(bào)嗎
用微信付款的,然后對(duì)方給開(kāi)的發(fā)票,我們沒(méi)用公戶付款,是不是我們收到發(fā)票也不能用
如果是今年的還需要這樣做嗎
老師,如果跨年的還存在一個(gè)長(zhǎng)期待攤要怎樣轉(zhuǎn)入在建工程
今年的話,直接 借,在建工程250 貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用100 業(yè)務(wù)招待費(fèi)150
老師我還有一個(gè)問(wèn)題,九月份是我們第一次發(fā)工資,但是八月的賬并沒(méi)有計(jì)提九月工資,這個(gè)怎么做賬呢?計(jì)提工資是九月計(jì)提九月,還是九月計(jì)提十月呢?
你就九月份計(jì)提工資,然后九月份發(fā)放工資,就相當(dāng)于把八月份的補(bǔ)起來(lái)。