你好,會(huì)計(jì)做賬不需要改變的,正常按會(huì)計(jì)制度做賬
老師好!問(wèn)下企業(yè)所得稅匯算清繳,如果有捐贈(zèng)支出50萬(wàn)可以稅前扣除,除了填捐贈(zèng)表單,還需要填視同銷(xiāo)售收入視同銷(xiāo)售成本這兩個(gè)表單嗎?需要填的話該怎么填?假如視同銷(xiāo)售收入不含增值稅金額是100萬(wàn),視同銷(xiāo)售表單該如何填寫(xiě)?
企業(yè)所得稅匯算清繳,視同銷(xiāo)售收入100萬(wàn),視同銷(xiāo)售成本80萬(wàn),差額20萬(wàn)需要填列嗎,還是會(huì)自己跳轉(zhuǎn),要填列的話填在哪里
老師,我們將外購(gòu)的商品,無(wú)償贈(zèng)送別人,會(huì)計(jì)上做費(fèi)用處理了,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)填表,那增值稅視同銷(xiāo)售,怎么出來(lái)呢?是做賬?還是填表?
老師,麻煩問(wèn)一下視同銷(xiāo)售收入的話是什么意思?這個(gè)視同銷(xiāo)售收入的話是需要做會(huì)計(jì)分錄嗎?還是說(shuō)企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候需要填?
老師企業(yè)所得稅匯算清繳填視同銷(xiāo)售的表,那會(huì)計(jì)做賬需要改變嗎
經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢(qián)一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤(rùn)表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤(rùn)表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對(duì)嗎?
工商戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得走個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,那還要報(bào)那個(gè)就是個(gè)體工商戶(hù)的個(gè)人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣(mài),有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買(mǎi)單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買(mǎi)單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開(kāi)了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開(kāi)到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷(xiāo)售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開(kāi),問(wèn)了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會(huì)計(jì)23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫(kù)存,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)只有銷(xiāo)項(xiàng),也沒(méi)有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒(méi)有進(jìn)票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報(bào)表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]