借銷售費用 貸庫存商品 應(yīng)交稅費 你自己申報增值稅銷售額就可以了
老師好,我們用自產(chǎn)產(chǎn)品對外捐贈,請問企業(yè)所得稅視同銷售嗎?增值稅視同銷售嗎?借:營業(yè)外支出 93 貸:庫存商品80 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅 (銷項稅額)13,除了填寫納稅調(diào)整明細(xì)表的視同銷售收入100,視同銷售成本80,還需要填寫第三十行其他嗎?就是營業(yè)外支出賬載93,稅收金額113,調(diào)減20,那么填寫捐贈明細(xì)表本年數(shù),賬載金額是93+20嗎,需要把其他調(diào)減的也加進(jìn)去嗎?
老師好,我們用自產(chǎn)產(chǎn)品對外捐贈,請問企業(yè)所得稅視同銷售嗎?增值稅視同銷售嗎?借:營業(yè)外支出 93 貸:庫存商品80 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅 (銷項稅額)13,除了填寫納稅調(diào)整明細(xì)表的視同銷售收入100,視同銷售成本80,還需要填寫第三十行其他嗎?就是營業(yè)外支出賬載93,稅收金額113,調(diào)減20,那么填寫捐贈明細(xì)表本年數(shù),賬載金額是93+20嗎,需要把其他調(diào)減的也加進(jìn)去嗎?
老師,你好!問一下外購的商品用于贈送客戶,應(yīng)該視同銷售,我會計做賬是不是按照準(zhǔn)則做賬,借:銷售費用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅額—應(yīng)交增值稅(銷項) ,而增值稅申報表,我填在無票確認(rèn)收入那里可以嗎?年終匯算清繳在填報“視同銷售報表呀A105010,然后報成本,我平價銷售沒關(guān)系的吧,這樣操作可以嗎?老師
老師,我們將外購的商品,無償贈送別人,會計上做費用處理了,企業(yè)所得稅匯算清繳時填表,那增值稅視同銷售,怎么出來呢?是做賬?還是填表?
視同銷售申報表填在未開票收入,申報增值稅,賬務(wù)處理沒有確認(rèn)收入,而是借方做銷售費用,貸方做庫存商品,銷項稅。那這樣賬上沒有做收入,增值稅申報表上面是無票收入,所得稅季報上面收入與賬上不是不一致么?匯算清繳需要調(diào)整吧,但是季報不一致怎么辦
計提社保時,計提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
做費用的時候就給增值稅做上嗎?要是沒做,后期怎么辦
直接做的,管理費用,貸應(yīng)該存款
借管理費用,貸銀行存款
我們是簡易計稅
你買來沒有做庫存商品是這個意思吧 現(xiàn)在這個月修改就可以了
這個做到管理費用,和營業(yè)外支出都行是吧
是的,都可以的,可以可以
意思是買的時候得走庫存商品是吧?我們不視同銷售額貨物,不是低值易耗品的,都直接走費用了
對的,是的,需要走,視同銷售。
我們買來,就贈送了,是不是同時做兩個分錄?一個購進(jìn)的,一個視同銷售的
對的 需要這么做的
那要是前期做費用了,后來贈送了,就調(diào)賬,做成庫存商品,要是有的做費用,有的贈送呢?呵呵
借庫存商品貸管理費用 借銷售費用 貸庫存商品 銷項
好的老師知道了
不用客氣,工作愉快。
像我們買的公路保通用品,反光背心啥的,不用走庫存商品和存貨吧?直接走費用就行了吧?我們不生成。
我們不生產(chǎn)
給職工的嗎 做周轉(zhuǎn)材料 領(lǐng)用做勞保
就是在紅路上用保通物資,我們直接做費用了
當(dāng)月直接用了的可以
那是不是得附領(lǐng)用單
沒有入庫不需要的