對的,是的,增值稅還是1%。
個(gè)體戶小規(guī)模納稅人核定征收,稅務(wù)局核定額是每個(gè)月20萬,假如之后開普票超過核定額,但是季度未超過30萬,還需要交增值稅嗎?比如7月22萬,8月5萬,9月2萬
請問個(gè)體戶核定征收的,如定額為3萬,個(gè)人經(jīng)營所得3萬以下免個(gè)稅,那定額的3萬是每個(gè)月或者一個(gè)季度要交多少的稅呢?是按增值稅3%還是1%來交嘛?定期定額的是不是就不能享受季度45萬以下免增值稅呢?
老師,你好,請問定期定額征收的小規(guī)模個(gè)體戶,增值稅和經(jīng)營所得稅是按核定的額度交嗚?例如增值和徑營所得稅核定的額度都是5萬元,也就是每個(gè)月沒超過5萬元,按5萬元交稅,超過5萬元,按實(shí)際經(jīng)營額交稅,對嗎?超過5萬元交稅,要減除核定的5萬元嗎?還是沒超過5萬元不用交稅?謝射
老師您好,對個(gè)人所得稅核定征收的個(gè)體工商戶,核定月經(jīng)營額在5萬元(含)至10萬元之間的,對超過2萬元以上的部分,按1%的核定征收率征收個(gè)人所得稅,核定征收如果核定是9萬的話,如果季度營業(yè)額是27萬,經(jīng)營所得個(gè)稅是每個(gè)季度固定交27萬-1.5萬固定扣除數(shù)=25.5萬-2萬(免征個(gè)稅)=23.5萬×1%=2350元。。。。還是說不按核定的固定金額而看實(shí)際票開多少交多少個(gè)稅
老師您好!個(gè)體戶剛申請做了核定所得稅率,說是,一個(gè)季度不超30萬,不用交增值稅,然后所得稅就是100萬交一萬,那這種征收方式是核定嗎?。窟€能更改嗎?今年100萬以下的還可以減半增收嗎?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個(gè)相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的啊?
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
開10萬是不是前面5萬就免?
你好,你超額的全額交。
超了就跟查賬征收一下的算法了?
不是的,抄的話按照你的銷售額乘以核定率
在哪里查怎么看不到呢?
你好,我也想你稅務(wù)局的不清楚。 核定率看不出來啊我
那我怎么知道我假如開超了50000我要繳納多少錢?
你問下你稅務(wù)局那邊核定率是多少
核對征收還能享受季度30萬不用繳納增值稅了嗎?
可以的,可以享受的。
個(gè)人經(jīng)營所得是按月還是按年申報(bào)?是每次電子稅局申報(bào)時(shí)候自己跳出來的嗎?
按季度預(yù)繳查賬征稅的還有一個(gè)匯算清繳。
在哪里這個(gè)申報(bào)表?
你好,電子稅務(wù)局里面。
我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有歷史申報(bào)查詢及打印。