同學(xué)你好,這種情況下,需要繳納增值稅的。
個體戶小規(guī)模納稅人核定征收,稅務(wù)局核定額是每個月20萬,假如之后開普票超過核定額,但是季度未超過30萬,還需要交增值稅嗎?比如7月22萬,8月5萬,9月2萬
個體戶小規(guī)模納稅人定期定額戶,每個月定額5萬,開普票超過定額,但是未超過季度30萬還要交增值稅嗎?
老師你好,請問一下個體戶現(xiàn)在稅務(wù)局核定的是每月3萬的的核定征收.那我一個月如果開票超過9萬但一個季度不超過45萬,會變成查賬征收嗎?
老師,你好,請問定期定額征收的小規(guī)模個體戶,增值稅和經(jīng)營所得稅是按核定的額度交嗚?例如增值和徑營所得稅核定的額度都是5萬元,也就是每個月沒超過5萬元,按5萬元交稅,超過5萬元,按實際經(jīng)營額交稅,對嗎?超過5萬元交稅,要減除核定的5萬元嗎?還是沒超過5萬元不用交稅?謝射
個體工商戶核定征收 核定額8萬,小規(guī)模月10萬以內(nèi)免稅,如果我月銷售額9萬 ,我要不要交稅 按照核定的交稅 還是按照 月不超過10萬免稅
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
為什么?不是季度未超過30萬嗎?要繳納的話,怎么算呢
同學(xué)你好,因為定額是每月20萬元,如果當(dāng)月收入低于20萬元的,按20萬元申報,季度就超過30萬元了。按季度60萬元申報納稅處理。
如果定額每月10萬,比如7月10萬,8月15萬,9月5萬,這種情況還要繳稅嗎
同學(xué)你好,如果這樣的話,就不需要繳納增值稅了。
季度30萬免增值稅是只針對開具普票的是嗎?
同學(xué)你好,是的,你理解正確。
那個稅免嗎?怎么繳納呢?
同學(xué)你好,按你說的,按我的理解,應(yīng)該繳納個稅的,因為收入是定額,利潤有可能是定率的,或者定額的,按定率計算利潤,或者按定額利潤,計算繳納。