你好;? 1. 是的。? ? 看你地方; 比如有的地方是 季度不超過 9萬或者30萬是免個人經(jīng)營所得稅的;? ?2. 目前增值稅來說? 是? 3%業(yè)務(wù)是開免稅普票; 免增值稅和附加稅的; 定額是不減去成本費用的?
個體戶小規(guī)模納稅人核定征收,稅務(wù)局核定額是每個月20萬,假如之后開普票超過核定額,但是季度未超過30萬,還需要交增值稅嗎?比如7月22萬,8月5萬,9月2萬
請問老師個體戶,應(yīng)納稅經(jīng)營額被核定的1萬元,那我季度開票是不是不能超過3萬元呢?超過3萬就要交個稅了吧?
老師,你好,請問定期定額征收的小規(guī)模個體戶,增值稅和經(jīng)營所得稅是按核定的額度交嗚?例如增值和徑營所得稅核定的額度都是5萬元,也就是每個月沒超過5萬元,按5萬元交稅,超過5萬元,按實際經(jīng)營額交稅,對嗎?超過5萬元交稅,要減除核定的5萬元嗎?還是沒超過5萬元不用交稅?謝射
老師您好,對個人所得稅核定征收的個體工商戶,核定月經(jīng)營額在5萬元(含)至10萬元之間的,對超過2萬元以上的部分,按1%的核定征收率征收個人所得稅,核定征收如果核定是9萬的話,如果季度營業(yè)額是27萬,經(jīng)營所得個稅是每個季度固定交27萬-1.5萬固定扣除數(shù)=25.5萬-2萬(免征個稅)=23.5萬×1%=2350元。。。。還是說不按核定的固定金額而看實際票開多少交多少個稅
個體按照定期定額核定征收個人經(jīng)營所得,季度不超過24免征,這個季度超過了24萬,按照往期申報表上面列示稅率是5%,輸入24萬以下收入稅額都是0,這個季度開超了,開了30萬,個人經(jīng)營所得應(yīng)該交多少
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
也就是說沒超過核定額度免交增值稅和經(jīng)營所得稅對嗎?
你好1; 是的。 看你地方是否有說的 哪個政策 ; 有的話就可以的??