您好,無償借款,就沒有發(fā)票的事了,因?yàn)槿思乙膊桓哆@個利息,只是稅法的無償是視同銷售 借出方 :申報利息收入, 借:營業(yè)外支出 貸:其他業(yè)務(wù)收入-利息收入 銷項(xiàng)稅 這個 營業(yè)外支出 不是得所得稅稅前扣除的,要納稅調(diào)增

不在同一縣市的網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)總分公司,總公司承接的業(yè)務(wù)先開票給客戶,然后全價轉(zhuǎn)給分公司,分公司開票給總公司,有兩種情況,1、分公司是獨(dú)立核算的;2、分公司非獨(dú)立核算;兩種情況怎么處理賬務(wù)(未付款),兩種情況能具體到分錄么,企業(yè)所得稅申報時需要合并報表,兩種情況怎么合并,企業(yè)所得稅是按季度合并申報還是匯算清繳時再合并申報
請問新成立的有限合伙企業(yè),發(fā)票(普票)開具日期是2020年12月,報銷時間是2021年1月,服務(wù)名稱是服務(wù)代辦費(fèi),金額600元,涉及到個人所得稅代扣代繳,這個能跨年報銷、作賬嗎?個稅部分怎么處理呢?
老師,您好。企業(yè)結(jié)算修理維修費(fèi),按月結(jié)算,半年結(jié)算方式。月結(jié)算時采用應(yīng)收賬款科目,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入。開票收到款時,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款。提問:開具專票,需要開具增值稅發(fā)票,有稅金。怎么處理。是否需要沖減收入還是別的會計(jì)處理方式。
老師,請問一下發(fā)票紅沖賬務(wù)處理是這樣嗎?1、紅字發(fā)票賬務(wù)處理: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 數(shù)字部分都是負(fù)數(shù)) 2、開具發(fā)票會計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額(負(fù)數(shù))
兩個獨(dú)立企業(yè)間無償借款的賬務(wù)處理,會計(jì)分錄,發(fā)票開具,涉稅問題
老師,我們簽訂廠租,為何還有一個第三方叫交易集團(tuán)服務(wù)費(fèi)?
公司收到保險公司的賠償款。(電視損壞了,保險公司賠償?shù)?、計(jì)入什么科目?
老師集團(tuán)非上市公司也要編合并報表嗎?不編可以嗎
老師您好,公司購買監(jiān)控攝像頭用于非生產(chǎn)經(jīng)營,核算上計(jì)入營業(yè)外支出,請問取得的專票進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
老師,企業(yè)信用報告是在哪里打印
請問:個體工商戶開稅票,每季度需要申報嗎
支付員工在國外工作的房租水電應(yīng)該入什么費(fèi)用
2025年三季度所得稅申報中應(yīng)付職工薪酬欄怎么填數(shù)據(jù)
老師你好,我們公司有一家供應(yīng)商是月底一起開票的,這樣可以嗎?那每筆轉(zhuǎn)賬給對方單子入賬的時候我這邊沒有發(fā)票怎么處理?。?/p>
老師實(shí)際工作中增值稅報表上收入600,成本400管理費(fèi)用400,不用交增值稅,但是老板想交增值稅,我該調(diào)整才能有稅交?

