1.?月底一起開票可以,只要開票時間在增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間內(nèi),且雙方協(xié)商一致即可。 2.?轉(zhuǎn)賬時無發(fā)票,先憑銀行回單、采購訂單、入庫單等原始憑證入賬,分錄為:借“原材料/庫存商品”,貸“銀行存款”;待收到發(fā)票后,將發(fā)票附在該筆憑證后,無需額外做分錄(若發(fā)票金額與暫估有差異,調(diào)整差額即可)。

老師,我們給一家供應(yīng)商付款的時候是xx分公司,但是對方給我們的發(fā)票是xx,沒有分公司,這種可以嗎
老師,我們公司采購材料收到的供應(yīng)商給的送貨單,我每個月只用來核對賬單,單獨裝訂在一起沒有放入賬本內(nèi)可以嗎?我購進的材料入庫都有對應(yīng)的發(fā)票,還有自制的入庫單這樣可以嗎?
老師,有個問題想讓你給個意見,當(dāng)時公司沒會計,19年1月公司想買發(fā)票,供應(yīng)商讓款打給廠家,當(dāng)時對公轉(zhuǎn)了73000有轉(zhuǎn)賬記錄,當(dāng)時老板忘了,21年廠家把發(fā)票給我們寄過來了,老板想起來這事了,查了所有記錄沒有這筆款的退款記錄,問這個事都說給了,俺這邊是跟供應(yīng)商對接了,過去那么久了,現(xiàn)在廠家把發(fā)票開出來了,是不是那邊一直在掛賬,要平無票收入的賬?
老師你好,我想咨詢下,我公司2019年打了一筆材料款給供貨商,然后供貨商當(dāng)時開票給我們了,但是忘記寄給我們了,他們那邊的賬就平了,我們這邊的賬還沒平,我清賬就叫對方開票給我。然后對方把2019年開的發(fā)票給我,這個發(fā)票我還能用嗎?
老師,我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司,我們采購商品的時候每次都先付款,這時候我就借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,貸:銀行存款,可以嗎,然后供貨商才給發(fā)貨,等貨到了入庫了,但發(fā)票沒到,我先不做賬嗎,如果貨和發(fā)票一起到了,我就借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,可以嗎?如果月底了,發(fā)票還沒到,是不是就的暫估入庫呀!那這個怎么做分錄呢!還有往來賬,怎么能看出來,對方欠我們發(fā)票。
學(xué)堂有注會證的打卡表嗎?
報季度所得稅申報,營業(yè)成本是否包含管理費用,銷售費用,財務(wù)費用?
老師,報這個季度企業(yè)所得稅,那個季度報表申報A表 那個營業(yè)收入是不是1-9 年收入呢。還是填7-9 收入呢
稅務(wù)師的實務(wù)考試,簡答題如果讓寫會計分錄,請問可以在數(shù)字后面帶“萬”字嗎?
老師,想問下有一個公司注銷了,然后員工發(fā)工資是在另一個單位發(fā)的,但是社保和公積金是在注銷的那個單位交的,這個怎么做分錄呢
老師好,建筑公司人員不固定,不按時發(fā)工資,有時候就是給員工借點錢,這種情況工資的帳該怎么做比較好呢
辛苦各位老師看下,那里出錯了呢
老師一般納稅人收到專票計入了應(yīng)交稅費代抵扣進項稅,交增值稅怎么記,怎么把代抵扣的轉(zhuǎn)出來,
老師。建筑單位3個點勞務(wù)票分錄,金額1067.96、稅額32.04分錄怎么做
電子稅務(wù)局上報了經(jīng)營所得A表,發(fā)現(xiàn)報錯了,怎么都找不到表格更正
老師,如果是有那種2-3個月賬期的該怎么處理啊,應(yīng)該是按進貨的當(dāng)月來入應(yīng)付賬款,發(fā)票到時候也是只有一張,2-3個月賬期,到時候把這張總金額的發(fā)票分別附在賬單上吧
另外合同的話,每個單子后面都要附相對應(yīng)金額的合同嗎?還是附2-3月賬期總價的合同。?!,F(xiàn)在在網(wǎng)上買的零配件很多都是沒有合同的,像這種的通常怎么處理,零配件是入生產(chǎn)成本吧?
是的,分別附就行的 2.不是有發(fā)票嗎?可以開發(fā)票不是嗎
在網(wǎng)上買的,有發(fā)票沒有合同的怎么處理?
沒事,正常做就行了
好的,比如一個月進好幾次貨,那供應(yīng)商要不要每次都提供合同啊
同學(xué)你經(jīng)常供貨的盡量有
不一定每單都有合同,像那種有賬期的,可以一張總的合同金額,然后打印多份放在憑證后面嗎?
主要是跨月了,有些賬期是2-3個月的
同學(xué)你好 可以單獨留存合同
供應(yīng)商的合同都可以單獨留存,可以不放在憑證后面嗎?
可以的,單獨留存就行