您好,沒錯的就是這么做
老師開了紅字發(fā)票做賬,是把收入的分錄反過來做,還是收入的分錄負數(shù)處理,用的用友軟件?借:主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項 貸應收帳款,還是原分錄負數(shù)
老師,請問下這個月有50萬的紅字發(fā)票,分錄是不是這樣寫:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 金額紅字表示是嗎?
老師好,請問紅沖的發(fā)要分錄如下是否正確 開票時:借:應收賬款 50 貸:主營業(yè)務收入40 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額10 紅沖時: 借:主營業(yè)務收入40 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額10 貸:應收賬款 50
銷售方開具紅字發(fā)票后,怎么做會計分錄? 原分錄是: 借應收賬款, 貸主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
開具時:借應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅,如果開具負數(shù)發(fā)票是借主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 貸應收賬款,請問是這樣寫相反分錄嗎老師
老師,請問什么是企業(yè)賬戶信息?指的是不是開戶行
工程安裝公司開具的發(fā)票內(nèi)容是:勞務*勞務費,簡易計稅方法是-1%征收率的貨物及加工修理修配勞務,是35kv~110kv輸電線路通道隱患監(jiān)控值守運維服務,是否需要繳納印花稅,如果需要繳納按照什么稅目
老師,這題是不是有問題?這是多選題,答案只有一個b,這個選什么呀?
老師,您好!之前增值稅有留底,實際繳納的增值稅會少,那我現(xiàn)在未交增值稅的余額不對,怎么辦?
老師,問一下賣瓷磚。開13個的專票,收8個點的錢。這樣可以嗎?對方為什么這樣做呢
老師銷售發(fā)貨沒開票結(jié)轉(zhuǎn)陳本么?
公司基本賬務注銷了的話是不是密碼紙和開戶許可證就都收回去了呀?
老師 請問線下辦理法人變更需要提交什么資料
開13個點的專票,付八個點的錢這樣可以嗎
老師,高管200萬如何節(jié)稅
開出來的發(fā)票增值稅為什么賬務里面是負數(shù)呢?
負數(shù)不就是代表沖銷了嗎
這樣寫我的憑證借貸是不平的
你是不是只是想寫紅字分錄?
前面紅沖不是已經(jīng)做了負數(shù),正確開出時再寫負數(shù)是不是就不平了?
正確的就按照正數(shù)做賬
我現(xiàn)在的軟件里的增值稅報表和我現(xiàn)在實際的差862.83就是這個金額,我報稅的里面就是正好的,這說明我賬里面做錯了嗎?
對,那就是你做賬的時候做錯
老師,那我應該按上面開出正確發(fā)票時增值稅做負數(shù)嗎?這樣憑證怎么找平呢?
借:應收賬款負數(shù) 貸:主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費——應交增值稅——銷項稅額負數(shù)
那就是軟件紅沖后,再錄入這個負數(shù)憑證對嗎?
是的,你要是負數(shù)發(fā)票就是這么做