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老師,請問一下發(fā)票紅沖賬務處理是這樣嗎?1、紅字發(fā)票賬務處理: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 數(shù)字部分都是負數(shù)) 2、開具發(fā)票會計分錄: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅——銷項稅額(負數(shù))

2023-09-07 16:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-09-07 16:26

您好,沒錯的就是這么做

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快賬用戶9281 追問 2023-09-07 16:28

開出來的發(fā)票增值稅為什么賬務里面是負數(shù)呢?

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齊紅老師 解答 2023-09-07 16:28

負數(shù)不就是代表沖銷了嗎

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快賬用戶9281 追問 2023-09-07 16:29

這樣寫我的憑證借貸是不平的

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齊紅老師 解答 2023-09-07 16:30

你是不是只是想寫紅字分錄?

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快賬用戶9281 追問 2023-09-07 16:32

前面紅沖不是已經(jīng)做了負數(shù),正確開出時再寫負數(shù)是不是就不平了?

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齊紅老師 解答 2023-09-07 16:34

正確的就按照正數(shù)做賬

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快賬用戶9281 追問 2023-09-07 16:36

我現(xiàn)在的軟件里的增值稅報表和我現(xiàn)在實際的差862.83就是這個金額,我報稅的里面就是正好的,這說明我賬里面做錯了嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-07 16:38

對,那就是你做賬的時候做錯

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快賬用戶9281 追問 2023-09-07 16:45

老師,那我應該按上面開出正確發(fā)票時增值稅做負數(shù)嗎?這樣憑證怎么找平呢?

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齊紅老師 解答 2023-09-07 16:45

借:應收賬款負數(shù) 貸:主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費——應交增值稅——銷項稅額負數(shù)

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快賬用戶9281 追問 2023-09-07 16:48

那就是軟件紅沖后,再錄入這個負數(shù)憑證對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-07 16:48

是的,你要是負數(shù)發(fā)票就是這么做

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您好,沒錯的就是這么做
2023-09-07
是的,你的賬務處理是對的
2021-05-15
你好同學,是這樣的
2022-10-22
您好同學,你可以這樣寫,也可以把這個科目放在相反的方向,然后就不用紅字了。
2022-03-28
你好,紅沖的時候最好是做之前分錄不變,金額是負數(shù)。
2022-07-08
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